完美环球娱乐股份有限公司审计报告及财务报表.pdf

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完美环球娱乐股份有限公司审计报告及财务报表

完美环球娱乐股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 20 15 年1 月1 日至20 15 年12 月31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-2 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-52 审 计 报 告 信会师报字[2016]第210632 号 完美环球娱乐股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的完美环球娱乐股份有限公司(以下简称“完美 环球”)财务报表,包括2015 年12 月31 日的合并及公司资产负债表、 2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是完美环球管理层的责任。这种责任包 括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反 映;(2 )设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计 恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 审计报告 第1 页 三、审计意见 我们认为,完美环球财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了完美环球2015 年 12 月31 日的合并及公司 财务状况以及2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·上海 中国注册会计师: 二〇一六年四月二十八日 审计报告 第2 页 完美环球娱乐股份有限公司 合并资产负债表 2015年12月31 日

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