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市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司
业务人员相关费用报销管理办法
结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况,特制定本制度。-
一、????? 报销流程
1.经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。
二、 报销时间期限
1票据在内办理报销手续。
.所有人员当月票据必须在当月报销,月底发生的费用,最晚次月5日前办理报销手续。超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定(招待费,出租车费)
1.招待费,先由部门领导签字同意后,再由总经理签字,最后报财务部审核签字。必须在办理费用报销手续。.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认,财务审核,总经理签字报销。四、差旅费报销规定
出差人员须知:
1、部门人员出差,由出差人填写《借款单》,出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续,按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具,详细填写。
3、 出差人员在填写报销单后,先由部门领导审核无误后签署意见,经财务部审核签字后,送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续,又不主动说明原因的人员,不再给予报销,所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由特批。
差旅费报销办法:
1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等,实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算(算头不算尾)。
2.住宿费分不同职级在标准内据实报销,超标部分不予报销。住宿费按自然天数计算。具体标准如下:
车船费 住宿标准(元/天) 伙食标准(元/顿) 市场总监 实报实销 150 15 市场经理 实报实销 130 15 业务专员 实报实销 100 15 说明:
1.两个或两个以上同性员工一起出差住宿时,须至少两人开一间房。
因商务活动等特殊原因导致住宿费超标的,必须经公司总经理特批后方可报销。
.出差期间不分级别和地区,每给予伙食补助元,补助天数按自然天数计算。
三、其他规定
(1)凭票报销的差旅费用,须取得合法凭证,否则不予报销。
(2)出差参加学习、培训等会议的,会务费中含食宿的,会议期间不再报销住宿费和享受伙食补助,
(3)出差期间由业务单位或公司所属单位招待食宿的,不再报销住宿费和享受伙食补助。
(4)出差人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
(5) 交通工具
人员出差可乘火车硬卧、汽车等,如因其他原因需乘坐飞机、火车软卧的,应有及总经理签字同意。
、
费用报销业务日程报表 日期 客户名称 起点站 是否转车 终点站 所产生的车费
六、费用审批流程审批权限
》市场专员的报销凭证 市场经理审核 财务审核 总经理签字 财务报销
》市场经理报销凭证 市场总监审核 财务审核 总经理签字 财务报销
》市场总监报销凭证 财务审核 总经理签字 财务报销
特别说明:凡需要宴请客户消费的,不论金额大小,都必须知会公司负责人同意,否则不予报销。
附件一:外出业务行程表
附件二:外出目的分析表
附件三:外出费用登记表
附件一
外出业务行程报表 日期 客户名称 地点 电话 拜访人员 行程参与人员 所在城市 部门主管签字:
附件二:项目评估表
外出目的分析表 目的 往返时间 负责人签字 部门主管签字:
附件三:外出费用登记表
外出费用登记表 时间 车船费(元) 餐饮费(元) 住宿费(元) 交通费(元) 天数 单项总计 合计费用 所属部门 申报人 部门负责人签字 财务签字 总经理签字:
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