工程质量检查记录表精要.doc

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工程质量检查记录表精要

一、工程检查情况表 表1—1 工程名称 工程地点 开工日期 形象进度 结构类型 基础型式 建筑层数 建筑面积 工程投资总额 质量责任主体和有关机构 内容 单位 单位名称 资质等级 项目负责人 姓名 资格 勘察单位 设计单位 施工单位 建设单位 监理单位 结果统计符合项不符合项检查情况小结 二、工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 表2-1 序号 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价 建 设 单 位 1 施工前办理质量监督手续情况 □按规定办理 □未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 □按规定办理 □未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告)情况 □按规定办理 □未按规定办理 □符合 □不符合 4 按规定委托监理情况 □按规定委托 □未按规定委托 □符合 □不符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 □按规定组织 □未按规定组织 □符合 □不符合 6 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 □按要求重新报审 □未重新报审 □符合 □不符合 勘 察 设 计 单 位 7 勘察单位资质情况 □单位资质符合相应要求 □单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 8 设计单位资质情况 □单位资质符合相应要求 □单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 9 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 □全部参加验收工作 □部分参加验收工作 □未参加任何验收工作 □符合 □基本符合 □不符合 10 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 □全部签发 □签发主要的设计变更、技术洽商通知 □没有签发 □符合 □基本符合 □不符合 11 参加有关工程质量问题的处理情况 □参加有关工程质量问题的处理 □未参加有关工程质量问题的处理 □符合 □不符合 施 工 单 位 12 单位资质情况 □单位资质符合相应要求 □单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 13 项目经理资格和到位情况 □项目经理资格符合相应要求,人员到位 □项目经理资格符合相应要求,但人员没到位 □项目经理资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 14 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 □主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位 □主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位 □主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 □符合 □基本符合 □不符合 表2-2 序号 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价 施 工 单 位 15 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 □按管理制度审批,并严格执行 □按管理制度审批,但执行过程中有偏差 □审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行 □符合 □基本符合 □不符合 16 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 □按规定配置 □配置不全 □没按规定配置 □符合 □基本符合 □不符合 17 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 □严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □符合 □基本符合 □不符合 18 质量问题和质量事故处理情况 □处理及时,整改措施有效 □处理及时,但整改不到位 □未及时处理 □符合 □基本符合 □不符合 监 理 单 位 19 单位资质情况 □单位资质符合相应要求 □单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 20 总监理工程师资格及到位情况 □总监理工程师资格符合相应要求,人员到位 □总监理工程师资格符合相应要求,但人员没到位 □总监理工程师资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 21 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 □按规定编制、审批,并严格执行 □按规定编制、审批,但执行不认真 □未按规定编制、审批 □符合 □基本符合 □不符合 22 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况(进场报验) □认真进行审查 □不认真进行审查 □未进行审查 □符合 □基本符合 □不符合 23 对分包单位的资质进行核查情况 □严格进行核查 □不严格进行审查 □未进行核查 □符合 □基本符合 □不符合 24 见证取样制度的实施情况 □严格实施见证取样制度 □不严格实施见证取样制度 □未实施见证取样制度 □符合 □基本符合 □

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