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中国内部审计准则讲解综述
李嘉明 教授
重庆大学审计处
2014.6
《中国内部审计准则》
的解读
目 录
CONTENTS
中国内部审计准则的架构
中国内部审计准则的修订
重要准则的具体说明
(一)我国的审计准则体系
1.三大准则体系
(修订与实施)
中华人民共和国
国家审计准则
中国注册会计师
审计准则
中国内部审计准则
2010年9月修订结束,2011年1月开始实施
2010年10月修订结束,2012年1月开始实施
2013年8月修订结束,2014年1月开始实施
2.中华人民共和国
国家审计准则
第一章? 总? 则
第二章? 审计机关和审计人员
第三章? 审计计划
第四章? 审计实施
第一节? 审计实施方案
第二节? 审计证据
第三节? 审计记录
第四节? 重大违法行为检查
第五章? 审计报告
第一节? 审计报告的形式和内容
第二节? 审计报告的编审
第三节? 专题报告与综合报告
第四节? 审计结果公布
第五节? 审计整改检查
第六章? 审计质量控制和责任
第七章? 附? 则
编码
具体名称
1100
1101 注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求; 1111 就审计业务约定条款达成一致意见; 1121 对财务报表审计实施的质量控制;1131 审计工作底稿; 1141 财务报表审计中与舞弊相关的责任;1142 财务报表审计中对法律法规的考虑;1151 与治理层的沟通;1152 向治理层和管理层通报内部控制缺陷;1153 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通。
1200
1201 计划审计工作; 1211 通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险; 1221 计划和执行审计工作时的重要性; 1231 针对评估的重大错报风险采取的应对措施; 1241 对被审计单位使用服务机构的考虑;1251 评价审计过程中识别出的错报
1300
1301 审计证据;1311 对存货等特定项目获取审计证据的具体考虑; 1312 函证; 1313 分析程序; 1314 审计抽样; 1321 审计会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露;1323 关联方; 1324 持续经营;1331 首次审计业务涉及的期初余额; 1332 期后事项;1341 书面声明
1400
1401 对集团财务报表审计的特殊考虑;1411 利用内部审计人员的工作; 1421 利用专家的工作
1500
1501 对财务报表形成审计意见和出具审计报告;1502 在审计报告中发表非无保留意见;1503 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段;1511 比较信息:对应数据和比较财务报表;1521 注册会计师对含有已审计财务报表的文件中的其他信息的责任
1600
1601 对按照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的特殊考虑; 1603 对单一财务报表和财务报表的特定要素、账户或项目审计的特殊考虑; 1604 对简要财务报表出具报告的业务
5100
5101 质量控制准则
3.中国注册会计师审计准则
基本准则
具体准则(29个)
职业道德规范
实务指南
1-建设项目审计指南
2-物资采购审计指南
3-审计报告指南
4-高校内部审计指南
5-企业内部经济责任审计指南
编号
名称
编号
名称
1
审计计划
16
风险管理审计
2
审计通知书
17
重要性与审计风险
3
审计证据
18
审计抽样
4
审计工作底稿
19
内部审计质量控制
5
内部控制审计
20
人际关系
6
舞弊的预防、检查与报告
21
内部审计的控制自我评估法
7
审计报告
22
内部审计的独立性与客观性
8
后续审计
23
内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
9
内部审计督导
24
内部审计机构的管理
10
内部审计与外部审计的协调
25
经济性审计
11
结果沟通
26
效果性审计
12
遵循性审计
27
效率性审计
13
评价外部审计工作质量
28
信息系统审计
14
利用外部专家服务
29
内部审计人员后续教育
15
分析性复核
(二)内审准则“旧架构”概览
1101基本准则
21作业类具体准则(9个)
2101审计计划、2102审计通知书、2103审计证据、2104审计工作底稿、2105结果沟通、2106审计报告、2107后续审计、2108审计抽样、2109分析程序
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