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量质管理体系审核通用检查表本科论文
质量管理体系审核通用检查表
NO.
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001
条款
检查内容 是 否
适 用 参 考
文 件 检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查 4.2.1
总则 ■组织是否有文件化的质量管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ■与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?
■与受审部门相关的文件有多少?
■组织结构图、质量方针等是否保存完好?
■电子形式文件的使用是否有效? √
√
√
√ ■质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程之间相互作用关系是否给予确定及描述? ■质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求?
■质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √
√
■查询相关文件的途径 ■有否规定查询相关文件的途径?
■文件是否便于查阅? √
√
4.2.2
质量手册 ■质量手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ■质量手册是否包括管理体系的范围
■质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性
■质量手册是否引用或包括程序文件
■质量手册是否包括管理体系过程之间的相互作用的表述
■质量手册和程序是否相互协调,是否有可操作性 √
√
√
√
√
■质量手册的控制情况 ■手册的发放、更改是否符合文件控制要求 √ 注:1:文件查阅含记录的查阅。
注:2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合?(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001
条款
检查内容 是 否
适 用 参 考
文 件 检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2.3
文件控制 ■制定的文件控制程序是否符合要求 ■文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
■程序文件是否有效版本?
■外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
■是否规定了文件的保管办法?
■是否规定了适时和定期评审文件的有效性?
■对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
■是否规定了失效文件的处置、管理办法? √
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■文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ■所有文件是否字迹清楚?
■所有文件标识是否明确?
■文件发布前是否得到授权人的批准?
■所有文件是否均注明制定或修订日期?
■文件修改后是否重新批准?
■识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
■使用处是否都使用适应文件的有效版本?
■文件的查找是否方便?
■文件的保管是否有效?
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√ ■外来文件的控制 ■是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?
■执行的如何? √
√ ■作废文件的管理 ■是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误期? √ 注:1:文件查阅含记录的查阅。
注:2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合Δ,严重不符合?(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001
条款
检查内容 是 否
适 用 参 考
文 件 检查方法
检查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2.4
记录控制 ■是否有对记录进行管理的程序 ■程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
■本组织与有关的记
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