网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

TS:内审全套检查表.docVIP

  1. 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
TS:内审全套检查表

质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): □ 使用什么?(材料、设备) □ 由谁进行?(技能、培训) □ 通过什么关键标准?(测量、评估) □ 如何进行?(方法、技术) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述(审核记录)分类NR 需进一步调查OFI 改进的 机会NC 不 合 格顾客导向 过程COP支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款C1市场分析与策划供销科 高层管理人员顾客满意率96%; 销售额每年递增10%以上; 公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技术科①批准、识别、适用; ②工程规范的评审…4.2.3 4.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4……企管科①质量体系文件的管理; ②质量记录表格样本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2……综合办①公文性文件管理; ②档案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2业务计划综合办①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门业务计划5.6.1.1QP03-3.1/ 4.2.2供销科部门业务计划(市场开发、采购成本、销售等)5.6.1.1QP03-3.2/ 4.2.1生产科部门业务计划(厂房/设施规划、生产率、利用率等)5.6.1.1QP03-3.4/ 4.2.4企管科部门业务计划(企业管理能力提升、体系业绩改进)5.6.1.1QP03-3.5/ 4.2.5S3管理评审总经理①主持管理评审会议; ②批准其计划、报告。5.6QP04-3.3企管科对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。5.6QP04-3.1/ 4.6.1管 代对管理评审计划和报告进行审核;进行组织、协调5.6 5.6.3QP04-3.2各责任部门按要求完成管理评审资料;负责改进不符合项。5.6.2QP04-3.4S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100% 信息/数据的可靠、准确率100%5.5.3 7.5.1.7 8.4.1QP26/4.3质检科公司产品质量水平 外购件质量稳定水平8.4.1QP26/3.3供销科供方业绩信息 产品在顾客处的不合格7.5.1.7 8.4.1QP26/3.3总经理 管理者代表季度/信息专题会 月/质量工作例会5.5.3QP26/4.5.2 QP26/4.5.3S13成本控制财务科年度质量成本计划 质量成本分析报告/季度5.6.1.1QP27/4.5.1 4.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.1 QP27/4.5.4 各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.1 QP27/4.3.3 S14业绩改进企管科持续改进项目完成率; 纠正、预防措施执行率。8.5.1 8.5.2/3QP28/4.3.1 QP29.30/3.1技术科对内外部质量问题进行原因分析,制定纠正措施。8.5.1 8.5.2/3QP29/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度8.5.1 8.5.2/3QP29/3.2 QP30/3.3管理者代表协调、审批相关措施8.5.1 8.5.2/3QP29.30/3.6 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题(关于

文档评论(0)

panguoxiang + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档