制度_公司财务制度修改稿.doc

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制度_公司财务制度修改稿

财务管理制度 (修改稿) 某有限公司 财务报销结算管理 根据国家财政部有关文件的精神,结合公司实际情况,本着从实际出发,合理开支的原则,对公司借款及报销结算有关规定修订如下: 第一条 单据报销审批范围 1、董事长签字报销的单据: (1)董事会费用; (2)内控办公室费用(包括办公费、差旅费、车辆费用等); (3)总经理、副总经理、副总工程师、特聘人员月工资8000元(含8000元)以上及董事会直接所属内控办成员、人力资源经理、财务经理、审计或监督人员的工资,但不包括杜胜、杜浦及其所属人员的工资; (4)基建发生的不包括单项工程正常修缮2万元以下费用; (5)国内、外公司设立发生的所有费用; (6)新项目费用; (7)不合格单据(白条部分)但不含合同履行费单笔3000元以上(含3000元)必须由部门经理呈送董事长签字报销; (8)销售临时咨询费单笔3000元(含3000元)以上部分; (9)财务部调帐单据; (10)公司发生的政府职能部门非直接经营性费用(不包括工商、银行、税务、质检、水利等直接与经营有关的费用); (11)公司筹资费用; (12)公司资金调配业务; (13)对外投资; (14)实际花费超过董事长签字批准范围的单据。 2、董事长签字批准的业务: (1)国、内外展会全额费用计划3万元以上; (2)固定资产购买投资计划单笔2万元以上; (3)销售返利、咨询费标准; (4)销售降价比例超过8%(含8%)申请; (5)销售坏帐(含三包索赔)申请单笔2万元(含2万元)以上部分。 (6)国外定单报价; (7)中层以上、必威体育官网网址人员、外聘人员月工资5000元(含5000元)以上工资标准及月工资2000元以上单次调整10%以上部分; (8)社会养老保险金缴纳人员增加及保险基数调整; (9)客户咨询实物付出价值5000元以上; (10)与猎头签订的需要支付服务费用1.5万元以上的委托招聘合同; (11)董事长亲自安排的业务由董事长在单据背面签字确认。 3、总经理签字报销的单据: (1)董事长签字批准的业务单据在批准范围内签字报销; (2)董事长签字报销单据以外所有非生产性开支单据; (3)所有的资金支付业务。 总经理、董事长签字时间为每周二上午。 5、超标准单据审批范围: 严禁超标准开销,特殊情况必须事先请示相关领导,特殊情况超标单据,按以下标准审批: (1)经理级可审批超标20%以内的单据,单张不超过30元; (2)销售经理可审批超标30%以内的单据,单张不超过50元; (3)正常差旅费超出以上标准的由总经理审批; (4)对超标单据审批,应由相关领导在该张单据上方中间处注明“同意报销”并签名确认,但不注明日期;如超标单据多张且同类,报销人应将此部分单据粘贴在一起,由分管领导在首张单据上方中间注明“同意报销以下X张单据”并签名确认,但不注明日期;如超标单据多张但不同类,则应分类按上述办法签字审批。格式如下: 第二条 借款、付款审批规定 1、借款及银行支票的使用 (1)经理级或经理级以上人员的借款,由分管领导签字批准; 采购原、辅材料的借款,5000元/笔/次(含5000元)以上由总经理签字批准, 5000元/笔/次以下(不含5000元)由采购部经理签字批准; 销售业务人员借款,10000元以内(不含10000元)由销售经理签字,10000元以上由总经理签字; 经理级以下其他人员的借款,单笔3000元以内(含3000元)由部门经理签字批准;3000元以上由总经理签字批准; 借款仅限于本公司员工。借款人必须在回公司三日内对借款进行结算,超过三日的,每天按借款金额的5‰缴纳利息; 凡因公借款有未结算借款的,不得再次借款。严禁公款私用,因私借款,向公司外人员借款,一经发现对借款人、审批人和财务人员均从严处罚; 每次借支现金超过5000元的,必须提前通知财务部做银行提款计划; 借支现金除差旅费、应酬费、车辆费用、办公用品等非生产性开支及2000元以下零星采购物品外,其余一律使用银行支票、汇票或承兑汇票结算; 使用支票,必须按照财务部门的要求办理,由财务会计人员直接填写清楚,余额当日结算,严禁签发空头支票或远期支票; 因部门负责人出差,需办理借款业务,凭出差审批单由上一级领导签字批准。 2、货款支付及付款申请审批 (1)现款结算业务,按借款规定,带现款办理业务后,及时索要发票,回公司办理相关手续后经部门负责人签字、财务部审核、总经理签字报销,并冲抵借款; (2)货到付款,必须帐实相符,验收合格并办理入库后,凭对方开具的发票和入库单,由经

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