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常见工程施工查核缺失常见工程施工查核缺失
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常见工程施工查核缺失
(共同部分)
主办机关
1、 主办机关自主评量表之「专业人员评核」,未填列执行状况。
2、 施工网状图无预定进度、实际进度及估验进度曲线作比较,无法管控
执行进度。
3、 契约内未编列监造单位材料设备之抽验费用,且劳工安全卫生管理费
未依可量化及不可量化方式编列;契约内编列品管(0.2 %)及劳安费
用(0.1%)偏低,不符规定且劳安费用未量化编列。
4、 工程查验与督导频率应再加强。
5、 未见查核、督导或查验之缺失追踪改善纪录。
监造单位
1、 监造日报未详细记载材料试验之送验情形(包括取样、送验、报告取
得之结果等)。
2、 每批材料经监造单位取样检验合格后,未将该批材枓加盖监造单位戳
记并签名,以落实材枓管制。
3、 监造单位未订定各材料设备及施工之质量管理标准。
4、 监造材料送审及进场后之管制总表,仅见进场后之抽验机制,未见如
何预审之控管说明。
5、 监造单位于监造计划内未提出送审送验项目时程管制总表。
6、 监造单位未订定各材料设备及施工之检验停留点,并于适当检验项目
会同厂商取样送验。监造单位对主要工程材料之检验,仅配合厂商会
同取样送验,未曾机动性额外抽验并予以记录。
7、 监造报表对于不计工期部份未注明原因。
8、 监造单位执行质量稽核之频率未符合需求。监造单位之质量稽核仅止
于内部稽核,却未依规扩展至对承商部份之外部稽核。
9、 监造单位所开之缺失改善及工地督导会议,未能纪录并追踪改善;工
程进度掌控未落实,导致监造及厂商有落差,工程变更设计未实时办
理,影响其工进。
10、 监造单位之工地人员查验发现工程缺失,应即以书面通知厂商限期改
善,并追踪确认其改善成果。
11、 监造技师已依规定勤赴工地巡查后提示施工缺失,但未见后续追踪改
善纪录。
12、 无材料设备进料及送审管制总表、材料设备抽(试)验管制总表。工
程内须送检验、抽验之材料项目甚多,应建立总表管制,其格式请依
2
「监造计划暨质量计划制作纲要」之窗体格式制作。
承包厂商
1、 品管统计分析仅作合格与不合格数量(频率)分析,未针对缺失种类、
发生原因予以分析,以致未能提出有效之矫正与预防措施。(分析表
应包括:不合格品种类、累积次数、发生原因分析、预防措施等)。
2、 承商对工地之管理及矫正预防措施未能落实,致同样缺失一再重复发
生。
3、 缺失改正未做统计分析,矫正及预防措施仅有 3次且过于简略,应针
对常犯缺失或潜在问题进行检讨。
4、 承包商已针对工程缺失做改善对策,但未落实矫正与预防措施。
5、 环保及工安缺失无矫正与预防措施。
6、 发现缺失时未立即以书面通知改善,并确认其改善成果,详实纪录。
(缺失追踪管制表,字段应含编号、通知日期、缺失事项、缺失内容、
改善期限、完成日期、同意结案与否)
7、 于历次之质量督导或查核,甚少发现有缺失,虽定有追踪、改善处理
之程序,仍应督促落实有效防制之预防措施。
8、 缺失矫正预防纪录,应于改善完成后签章,并由监造单位确认及归档。
9、 分项计划书提送管制表请参酌营建署项目管理手册,应有「预计送审
时间」、「历次提送时程」,以为管制目标。
10、 自主检查表之检查标准部分未量化,实际检查情形部分未量化或未填
写,且不应有品管人员签名字段,致品管人员稽核自主检表查填写详
实度之机制无从发挥。
11、 承包商未依「质量计划书」内容,落实办理定期、不定期内部质量稽
核(如:稽核施工人员是否了解施工要领、质量管理标准、或现场工
程师是否详实记录自主检查表之检查项目、检查结果等)。
12、 专任工程人员未于施工计划、质量计划内签名或盖章,且未填写「专
任工程人员督察纪录表」。
13、 专任工程人员督察工地,未于督察当日之施工日志专任工程人员字段
签章确认。
14、 专任工程人员督察记录表未落实记载;专任工程人员督察纪绿表填写
内容不具体,未善尽督导责任。
15、 承商专任工程人员虽勤赴工区,惟对质量缺失未作针砭并进行缺失改
善追踪。
16、 厂商未订定各材料设备及施工之检验时机或检验频率。
17、 厂商未对各项重要材料/设备之规格、送审情形(预定/实际送审期
程)、预定/实际进料时间等事项订定「材料设备管制总表」予以控
管。
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18、 厂商未订定材料及施工之不合格品管制作业程序。
19、 厂商对不合格之材料及不用之物料未即运离工地。
20、 工地组织架构未制定专任工程人员之职掌。
21、 工地组织架构中之品管人员与工地主任平行不符规定,应修改为在工
地主任及专任工程人员辖下。
22、 施工日志对于不计工期之部分,应注明原因;另专任工程人员未到场
之当日亦应勾记清楚
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