质检部岗位职责及要求(很好的东东).doc

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质量管理部岗位职责及要求 PAGE  第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8 页 质检部岗位职责及要求 1. 品管部经理 1.1 直接领导:经营副总经理 1.2 直接下属:质量管理工程师、质量检验工程师、内勤资料员 1.3 岗位职责及工作要求(表1-1),本岗位需处理的生产信息(表1-2)。 表1-1 品管部经理的岗位职责及工作要求 序号岗 位 职 责工 作 要 求1·组织编制本部门的第三层次质量文件,保证部门管理及检验、试验的工作质量。·检验、理化试验、计量工作均有明确适用的程序或细则,并能认真遵照执行。2·保证对原辅材料、外协配套件等的进厂检验质量,不发生重复性的漏检、错检,不合格的、或未经检验的原辅材料、外协配套件不用于生产; ·保证制作检验的质量。·发现不合格原辅材料、外协配??件,应及时组织分析不合格情况,采取相应措施;已用于生产的,应予以追回处置; ·无不合格构件出厂。3·保证不合格品控制程序的有效实施,负责不合格品的识别、组织评审和跟踪不合格品的处置结果。·不合格品应标识/隔离,无不合格品混入成品,不合格品处置均有结果和记录,让步处理必须经设计或工艺部门批准。4·负责质检检测设备、仪器、仪表的统一管理,确保检测、试验和检验结果正确有效。 ·无失效的检测、计量和试验设备器具用于生产活动。5·参与采购供方的合格评价,反馈质检中采购物资的质量状况。·对采购物资不合格的情况,有书面反馈意见。6·保证及时正确提供制作交工的质检资料。·提供的制作交工资料完整、及时。7·负责确定本部门员工的岗位职责要求,向人力资源部提出人员培训、取证要求。·本部门员工均有相应岗位工作资格和规定需要的资格证书。8·协助组织质量体系管理评审和内部审核,对审核后出现的纠正及预防措施进行跟踪验证。·对管理评审和内审中发现的不合格项,有及时有效的跟踪验证。9·负责本部门工作的持续改进,积极落实处理本部门的“纠正或预防措施”要求。·本部门没有不落实的“纠正或预防措施”。表1-2 品管部经理需处理的生产信息 序号信息名称信息来源处理要求时间要求信息去向1质量手册质管工程师审核修改时管理者代表、总经理2第二层次程序文件质管工程师审核修改时管理者代表3质检部第三层次质量文件责任工程师审核修改时总工程师4特殊合同产品要求评审表计划部评审随时返计划部5不合格品处置评审单质管工程师批准评审结论随时不合格责任部门6纠正和预防措施反馈单责任部门审查随时责任部门2. 质量管理工程师 2. 1 直接领导:品管部经理 2. 2 直接下属:质量管理员( ISO 内审员) 2. 3 岗位职责及工作要求(表2-1),本岗位需处理的主要生产信息(表2-2)。 表2-1 质量管理工程师岗位职责及工作要求 序号岗 位 职 责工 作 要 求1 ·负责编制、修订和发放公司质量手册和第二层次管理程序 ·负责提出第三层次质量文件的构架,平衡协调各部门编制的质量文件 ·负责公司质量管理体系文件的存档·质量手册符合ISO9001:2000版标准,且符合公司实际情况. ·管理程序对控制过程的描述清楚,对部门间的接口规定明确 ·第三层次质量文件间不出现矛盾2·负责建立、发布和更新公司有效质量文件清单 ·负责监督检查质量体系文件在公司内的使用情况·公司内所有质量文件均纳入文件体系,不发生使用失效质量文件的问题, 3·负责给定质量记录表式编号,制订、发布和修订公司质量记录表式清单·质量记录表式齐全、不繁琐或重复,表式的使用规范而不混乱4·负责制订质检部内的有效文件清单 ·管理质检部的第三层次质量文件·质检部内不出现使用失效质量文件的情况5·参与采购供方的合格评价,反馈质检中采购物资的质量状况·对采购物资不合格的情况,有书面反馈意见6·负责制订内审方案和内审计划,组织实施内审,对审核后出现的纠正及预防措施进行跟踪验证·按计划完成年度内审计划 ·对内审中发现的不合格项,有及时有效的跟踪验证 7·提出公司ISO内审员的配备、培训和取证计划·有关部门均有必要数量的合格内审员8·负责收集、准备管理评审的资料,协助管理者代表完成管理评审报告,保管有关档案 ·监督管理评审提出的纠正和预防措施的实施·有完整的管理评审档案 ·管理评审要求的措施均能按要求完成9·负责审核质量周报表和月报表·报表

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