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-外贸企业出口退税申报系统操作指南2005(doc13).docVIP

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-外贸企业出口退税申报系统操作指南2005(doc13)

PAGE  外贸企业出口退税申报系统操作指南2005 一、软件概述 外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一,外贸企业申报退税必须使用该系统进行申报,申报前有关的出口报关单必须已通过“口岸电子执法系统”出口退税子系统进行报送。 软件的安装 运行安装文件,按提示进行安装。 申报系统的运行 安装完毕后,启动计算机到windows界面,点击 开始—〉程序—〉出口退税电子化管理系统—〉外贸企业出口退税申报V7.X ,出现进入申报系统界面,安装后首次进入系统,必须使用用户名为sa ,密码为空 进入系统,按确定,出现‘确认当前所属期’画面,在当前所属期处输入当前申报年月, 按确定,进行系统,首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。 系统初始化及初始设置 首次进入系统,必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。 (1)、点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改,出现如下画面: 点击修改键,修改有关内容。 企业代码:企业海关代码(10位阿拉伯数字) 企业名称:本企业全称 纳税人识别号:企业税务登记证号码 计税计算方法:2 开户银行码:开设退税帐户的银行代码 开户银行名称:开设退税帐户的银行全称 银行帐号:退税帐户号码 进货足额检查:2 是否分部核算:不分部核算的填F,否则填T。 是否分部申报:不分部申报的填F,否则填T。 是否财务挂钩:T 审核系统版本:2 退税机关代码:4419 退税机关名称:东莞市国家税务局 修改完毕,按保存—〉退出 (2)、点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统口令设置与修改,出现如下画面: 首先点击增加,增加一个或多个操作人员,用户名和口令即为进入系统的用户和口令,操作人级别可参考数据项目说明填写,操作人权限为:ADM(A:增加,M:修改,D:删除),增加完毕后,点击保存键,再点击修改口令键,出现如下画面: 输入口令后,按确定键。 (3)、点击菜单 系统维护—〉系统初始化,出现如下画面: 系统安装后,使用前必须执行系统初始化,输入大写‘YES’,按确定键。 初始化后提示系统重入,重新进入时使用新增的用户和口令,不再使用用户sa进入。 退税申报 第一步、退税申报数据录入:包括〈基础数据采集〉中的〈进货明细申报数据录入〉和〈出口明细申报数据录入〉。 1、进货明细申报数据录入字段规则: 关联号:将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位: 第1位为贸易性质,一般贸易为“1”,进料加工为“2” 第2—3位为申报年份后两位,如2005年应为“05” 第4—5位为申报月份,如1月份应为“01“ 第6—8位为申报单证的册号,如第2册应为“002” 第9—10为流水号,每册均由“01”起 每一册退税单里可包含多个关联号,每个关联号对应专用发票、税票、报关单、出口发票和核销单必须一起装订,企业申报时必须在每笔业务第一份报关单的右上角用铅笔注明对应的流水号;在申报表的“编号”栏填写本册的关联号前1—8位,在封面“编号”栏注明本册关联号(10位)的起止号。 税种:V 增值税;C 消费税 申报批次:当月申报的次数。 进货凭证号:增值税专用发票号码(18位,包左上角10位和右上角8位)。 供货方纳税号:供货企业的税务登记证号码。 发票开票日期:增值税专用发票开具日期。 商品代码:商品对应的海关商品代码,必须与对应报关单上的商品编号一致。 专用税票号:录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码,录入规则祥见附件。属于消费税才录入此项,否则不需录入。 2、出口明细申报数据录入字段规则: 关联号:同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致 申报批次:申报的次数。 出口发票号:出口发票号码,若对应多张出口发票,只需录入一张出口发票的号码。 报关单号码:出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位),同一张报关单上有多条信息的,必须逐条信息录入,不能汇总录入。 出口日期:出口报关单上的出口日期 美元离岸价:报关单上的总价,非美元币制必须折成美元价录入。 核销单号:出口报关单所对应出口收汇核销单的号码 商品代码:报关单上的商品编号 代理证明号:属委托代理出口申报退税的,在此栏录入代理出口证明号码,且报关单号码栏不用录入内容,否则,此栏为空。 第二步、退税申报数据审核 进入“基础数据采集—〉进货明细申报数据录入”,按〈审核认可〉键,出现如下画面: 根据实际需要,设置条件,按确定。 进入“基础数据采集—〉出口明细申报数据录入”,按〈审核认可〉键,出现如下画面: 根据实际需要,设置条件,按确定。 第三步、退税申报数据检查 1、数

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