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主送:各部门 撰写部门:财务部
抄送:总经办 发送部门:财务部
主题:有关日常业务招待费报销制度的修订 文件编号:PV-AU-12-2010-01
□提交 □审批 □紧急 □传阅 □内部阅读 □公开
日常业务招待费报销制度
为加强公司成本控制,进一步规范招待费用开支的管理,特对《招待费报销制度》进行修订。
(一)、招待费用的申请
1、公司应严格控制业务招待费,结合“高效开展工作,合理从俭开支”的原则,所有因工作、业务需要
发生招待费用的,应事先填写《招待费申请单》。由部门负责人审批,报申请部门上级领导审批,再
提交财务部审批,否则财务部不予报销。
2、因工作、业务需要送礼时,应事先填写《招待费申请单》由部门负责人签名,经申请部门上级领导审
批同意后方可进行。未经公司批准不得擅自送礼送物,否则,不得报销,费用自负。
3、出差期间因超过预计、临时需要招待的,应事先电话向申请部门上级领导请示,回公司后按招待费用
申请流程办理审批手续,否则财务部不予报销。
招待费用申请流程:
(二)招待费的报销范围
1.原则上只报销招待的餐费。不报销与我公司文化相背离的费用项目。如:卡拉OK、桑拿浴室及会所的
费用。(公司批准的会议活动除外)。
2.原则上不报销客户住宿费。(公司批准的会议活动除外)。
(三)、招待费用的标准
1、招待费标准为:招待一般人员,按用餐人数不超过80元/人/次;招待总经理、副总经理以上级别人员,按用餐人数不超过100元/人/次;如特殊超过以上标准须经审核部审批,否则不予报销。
2、招待费报销时,除附刷卡记录单外,还需在《支付证明单》的备注栏用铅笔注明招待人员的职务及招
待的人数。若饭店没有刷卡系统,请提供该饭店的点菜单。报销的发票须与所附的刷卡纸或订菜单的
饭店名称相符,否则财务不予报销。
3、招待费用原则上不予??支,特殊情况需要借支的,单次借支不得超过1000元,月度累计不得超过
2000元,并且前款不清后款不借。(公司批准的会议活动除外)
(四)任何人员变相弄虚作假报销者,一经查实,情节严重者,立即无条件开除,并扣缴其多报部分。
涉及到经济犯罪的,公司将依法追究其法律责任。凡经财务稽核,发现有不合本规定者,由财务部通
报,交由行政处理。
除上述规定外,公司将根据实际运作情况,不断增加或补充其它新条例。
本制度自2011年2月1日全面执行,望各员工遵守配合。
广州汇美舍天然用品连锁有限公司财务部
2010-12-4
首次发布实施日期2002-1-1制订审核审核批准第一次修订日期2008-3-20制订审核批准第二次修订日期2009-1-20制订审核审核部批准第三次修订日期2010-7-2制订财务部审核审核部批准第四次修订日期2010-12-25制订财务部审核
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