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Adujlpk职工食堂的管理制度汇编.docVIP

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Adujlpk职工食堂的管理制度汇编

此资料来自 台商讯息网, 大量管理资料下载 生命是永恒不断的创造,因为在它内部蕴含着过剩的精力,它不断流溢,越出时间和空间的界限,它不停地追求,以形形色色的自我表现的形式表现出来。 --泰戈尔 职工食堂 管 理 制 度 汇 编 ( 草 案 ) 第一部分 岗位设置及管理流程 监督管理委员会 总经理 厨师长 综合管理办公室 财务组 务 设备安技 计划考核 采购供应 厨师组 辅助组 加工组 卫生组 第二部分 管理制度 财务管理制度 一、为严格执行财经纪律,提高资金使用效率,特制订以下管理制度: 1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围,编制食堂预算计划,专款专用,有计划地进行财务收支活动,做到合理、合法、有效,算帐、记帐、报帐及时准确,会记资料齐全、规范。 2、加强预算外资金管理:一切收支纳入食堂财务??不准私设小金库或公款私存,不得白条入帐,对外收款使用统一银钱收据。 3、会计、出纳分设,分别由九州公司派驻,帐、钱分管,财务工作制度化、规范化,充分发挥会计核算和监督职能。 4、建立、完善各项内控制度,保证财务工作有效地为教育教学服务。 5、建立健全固定资产帐和财产保管制度,设立专兼职财产保管员,定期清查,定期调帐,做到帐实相符。 二、银钱收据保管制度 1、收据购买证不转借。 2、购入、使用银钱收据均要办理登记手续,按照编号顺序使用。 3、借据应一式三联俱全,并加盖作废戳记。 4、用完的收据按顺序号分类保存,不得遗失,每册应注明实用份数和作废份数。 三、专项资金管理制度 1、专项资金的提取必须按规定办理。 2、专项资金的拨入必须在帐面上记请来源及用途。 3、使用时必须执行专款专用的原则,不得扩大和留用。 4、专项资金要统筹安排,合理使用,发挥效益。 四、支票管理制度 1、现金、转帐支票要妥善保管,支票与印章分开保存。 2、建立支票借用簿,借用支票必须按借用簿的项目如实填清。 3、使用支票、事先由校长审批,同意后到会计室办理登记手续,不的超出限额,否则不与报销。 4、支票使用期限一般为一天,最常不得超过两天,及时办理注销手续,支票遗失及时挂失,如造成经济损失,要追究领用人的经济责任。不外借、不转让支票。 五、现金管理制度 1、严格遵守《现金管理条例》,不超出规定的现金使用范围。 2、建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付业务,日请月结,做到帐款相符。 3、收入现金及时入帐,存入银行,支付现金不得座支。 4、每日现金余额不得超出开户行核定限额,保险柜密码要及时变更。 5、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户,待查明原因。经领导批准后再做处理。 6、用现金购物,应当日结清。 7、公款不准私借私存。不准白条抵库,不准挪用公款。 六、会计人员交接制度 1、会计人员因工作调动或离职,必须与接替人员办理交接手续。 2、会计人员因工作调动或离职,办理交接手续前,必须办理完应办事项,办理交接手续后,如发现原任会计业务有违纪等问题,由原任人负责。 3、移交人员要按移交清册,逐项移交,必要的项目要写出书面材料,接替人员逐项核对点收,无误后移交人、接替人和监交人签字(一式四份,交接双方、监交人各一份,存档一份。) 4、接替的会计人员必须继续使用移交的原帐簿,不得另立新帐,保持会计记录的连续性。 验收、保管制度 1、凡购进物资由专人负责验收保管,办公日用品由综合管理办负责验收、保管,食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。 2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。 3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。 4、验收人员不准作弊和弄虚作假。 5、入仓物品要严格登记,出仓物品应有经领人签名,做到每天帐物登记清楚、相符。 6、仓库应保持清洁卫生,物品堆放整齐有序,及时清仓,防止物品变质、发霉。 7、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。 8、每月底清仓一次,库存物资统一过秤,库存物资与帐目相符。 9、剩余饭菜应及时保管好,防止变质、蝇叮、鼠咬和被盗。 采购制度 物资采购流程:采购人填写请购单(采购计划)→采购部门负责人审批→经理审批→物流配送中心采购。 安全卫生制度 卫生检查制度 职工食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定,搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。 1、严禁采购、验收和加工变质食物。 2、食品做到生熟分开放置。 3、每日制作的饭菜及下班后剩饭菜,必须随时清理和加盖。 4、存放食品的容器,用完后必须清洗,需消毒的坚持消毒,并摆放整齐。 5、炒熟及直接入口的食品,必须随手加盖或上架,不得随地乱放。 6、工作告一段落后,洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫干净。 7、各种机械刀具,置放指定地点,机械工具使用完毕,应及时清扫干净。 8、货架、售卖台、抽风系统、箱柜要经常清扫,保持整洁,洗物池做到无

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