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华为-成本意识培训胶片
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对报销人在报销过程中应负职责的定性描述、分类和内容如下:
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公司总部和办事处的部门在“深圳市华为技术服务有限公司”中;产品编码的规则是什么?;报销单填写说明:
(受益)公司/地区部/部门/项目/产品等COA信息可以从《COA编码库》中查询。小窍门:从《COA编码库》中拷贝内容到表格中时,请先双击该单元格,再拷贝。
“取款币种”为费用报销/借支备用金时公司支付给您的币种,也是“费用报销单”上折算金额对应的币种。
费用报销单中的“费用类型”只能从下拉菜单中选择,如果选为“其他费用”,请在“费用描述”中进行详细描述。
费用报销单中的“汇率”为费用发票币种折算为取款币种的汇率。
费用报销单中的“折算金额”、中文大写为自动生成
;国内费用:报销时须提供正式的原始发票
国外费用:报销时需提供原始票据,并在票据旁用中文或英文注明费用事项
海外发生的无票据费用:需填写《境外无票据费用报销单》,并经相关责任人、直接主管审批
遗失票据:报销时需说明情况,经相关证明人和权签人签字后,按实际发生金额的80%报销; 发票被喻 为“第二钞票”,不仅是员工报销所需的必要凭证,也是会计核算的原始凭证和税务稽查的重要依据 ,那么,合格的发票应有那些注意要点呢?;培训提纲;出差的定义:指员工离开招聘协议工作地外出公干。
招聘协议工作地 :招聘协议工作地(以下简称协议工作地)一般指公司与员工签订的招聘协议所确定的工作地点,协议工作地以人力资源部SAP系统信息为准,是确定员工是否享受出差补助的依据。
驻外常驻人员 :指因任命、借调等原因被长期派到非协议工作地工作的员工。 ;在途交通费:在公司规定的开支标准内凭票据实报销
市内交通费:在公司规定的开支标准内凭票据实报销
差旅补助 (包括出差补助、住宿补助和误餐补助):根据公司差旅补助标准据实申报与发放
公务杂费:邮电费、行李费、购票手续费、异地取款手续费、文件复印费、传真费、护照签证费用等
;合理制定出差计划与出差费用预算,并提前填写出差申请,提交部门主管或受益部门权签人审批。
在各项差旅费用发生之前,应充分理解本制度对此的规定,并对发生的差旅费用进行合理的成本控制,最大程度地减少费用支出。
保证费用的真实性,如实申报本人所发生的差旅费用及相关补助,严禁私费公报。
出差返回后,正确填写并及时提交费用报销单据。
对于财务部门审核费用报销单据时的询问及问题反馈,及时予以回答和处理。
;《出差/外派申请单》审批时要注意呵!;出差延期 指实际出差天数超过事前审批的出差天数。;在途交通费 可根据实际情况,据实报销乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车、长途汽车等费用。;乘坐飞机商务舱,应符合以下规定:
可乘坐商务舱的员工限40岁以上高级副总裁、45岁以上总监(以及同等级别的业务专家)。其他员工因出差途中生病等特殊情况乘坐商务舱的,须经一级部门权签人审批同意
陪同客户人员原则上乘坐经济舱,特殊情况确实需要与客户同乘商务舱的,须经一级部门权签人审批同意;在中国国内外出公干乘坐出租车超过100公里的,在海外长途乘坐出租车或考虑节约成本转为包租车辆的,事前须请示直接主管。;优先;;;住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价、费用项目等信息;住宿清单;费用项目;落地原则:指员工按照出差日历天数,和出差目的地的相应标准享受出差补助的原则。
主动申报原则:出差补助报销时实行员工申报、主管及权签人审批、会计核准的办法。跨国出差无票据证明出差起止时间时,报销需提供标明有进出境时间的护照复印件或其他证明材料,并据实申报出差补助。员工若未申报,视为自动放弃。
就高原则:当出差涉及多个目的地,一天内跨越不同城市时,可按标准高的出差补助申报。;出差费用管理制度—出差补助报销标准;出差费用管理制度—出差补助;出差费用管理制度—住宿补助和误餐
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