内部审核管控程序讲述.doc

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内部审核管控程序讲述

芜湖晨盛塑胶科技有限公司 文件名称:内部审核控制程序编号:CS-QP-GM-01版本:A/0页码:第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 9 页 ********本档的版权归芜湖晨盛塑胶科技有限公司所有,未经许可不得复制******** COP-2D001 内部审核控制程序 (依:管理手册) 编制: 纪阳林 日期:2016-4-28 审核: 谷斌 日期: 2016-4-28 批准: 厉加林 日期: 2016-4-28 配 布□ 总 经 办□ 采购模块□ 综 管 部□ 物资模块□ 业务模块□ 生产车间□ 品质部□ 其 他 修改 次数改前版次改后版次修订日期改后页数修订者修 订 内 容 记 录1次A/02016/04/288页纪阳林新版发行。  1 目的 验证质量/环境/ HSF等过程管理/社会责任体系是否符合标准和顾客的要求,确保质量/环境/ HSF等过程管理/社会责任体系得到有效地实施、保持和改进. 2 范围 适用于公司质量/环境/ HSF过程管理/社会责任体系内部审核工作. 3 定义 内部审核:对内部质量/环境/ HSF过程管理/社会责任体系自我验证的过程. 4 权责 4.1管理者代表: 4.1.1批准年度内审计划和内部审核实施计划; 4.1.2批准内部质量/环境/ HSF过程管理/社会责任体系审核报告; 4.1.3全面负责质量/环境/ HSF过程管理/社会责任体系审核工作; 4.1.4确定审核组长及审核员; 4.2内部审核组长: 4.2.1编制、实施本次内部审核计划; 4.2.2编写内部审核报告; 4.2.3组织审核员对内审不符合项纠正措施的跟踪验证. 4.3内部审核员: 4.3.1负责完成指定的审核工作,并负责对纠正措施的跟踪验证; 5 作业内容 5.1 年度内部审核计划 5.1.1根据拟定审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内部管理体系审核计划》,确定审核的范围、频次和方法,并批准实施.每年内部审核至少一次,并要求覆盖质量/环境/ HSF过程管理/社会责任体系的所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核: 5.1.1.1 组织机构、管理体系发生重大变化; 5.1.1.2 出现重大质量/环境/HSF/社会责任方面的事故,或用户对某一环节连续 投诉; 5.1.1.3 法律、法规及其它外部要求的变更; 5.1.1.4 在认证证书到期换证前或监督审核之前。 5.1.2 内部审核实施计划的内容: 5.1.2.1 审核的目的、范围、受审核部门; 5.1.2.2 审核的主要项目及时间安排; 5.1.2.3 审核员的分工; 5.1.2.4 审核的依据. 5.1.3 根据需要,可审核质量/环境/HSF过程管理/社会责任体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内部审核必须覆盖质量/环境/ HSF过程管理/社会责任体系全部要求和所有的部门至少一次. 5.2 审核员 5.2.1 内部审核员必须是有资格的人员,见《稽核人员小名册》由管理者代表指定。承担审核任务的审核员必须与受审核活动区域无直接责任. 5.2.2 审核员必须具有相应的知识和经验: 5.2.2.1通过ISO9001体系标准的学习和培训,并取得资格证书; 5.2.2.2通过IECQ QC080000标准的学习和培训, 5.2.2.3通过ISO14001标准的学习和培训, 5.2.2.4通过SA8000标准的学习和培训, 5.2.2.5通过了实施内部管理体系审核的知识的学习和培训; 5.2.2.6了解和掌握本公司体系文件和要求; 5.2.2.7熟悉所承担的审核任务涉及到的专业知识; 5.2.2.8能准确地发现和判定管理过程中存在的不合格或缺陷. 5.3 审核前的准备 5.3.1 由管理者代表任命具有内部审核员资格的人担任组长和指派内审员. 5.3.2 内部审核组长根据拟定审核的过程和区域的状况和重要性,以及以往审核的结果,策划审核方案,并编制本次《内部审核实施计划》,交管理者代表审批.计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括: 5.3.2.1审核目的、准则、范围、方法和依据; 5.3.2.2内部审核的工作安排; 5.3.2.3审核组成员; 5.3.2.4审核时间、地点; 5.

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