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2014年6月份内部质量体系审核总结报告2
ZHT/2-12-08
2014年滚动式内部质量审核总结报告
编号:NS14-06-29
拟制: 赵 石 日 期:2014/6/29
审核: 日 期:2014/6/29
批准: 日 期:2014/6/29
浙 江 宏 泰 电 子 设 备 有 限 公 司
浙江宏泰电子设备有限公司
2014年6月份内部质量体系审核总结报告
ZHT/01-12-05
一、审核目的验证公司质量体系的符合性、有效性,促进体系持续改进和完善二、审核范围生产部、供应部、工艺部三、审核依据ISO9001:2008标准,质量手册,程序文件,公司管理文件和技术文件,国家标准、行业标准,法律法规以及顾客要求四、审核组成品审核组长:杨建英, 审核员:赵石五、审核过程综述:
2014年6月28日,内审组按公司年度内审计划对生产部、供应部、工艺部实施了内审,在相关部门的配合下,按计划完成了内部审核任务,达到内审目的。现就本次审核归纳如下:
生产部:
1、生产部特殊岗位上岗情况,查看浇注车间现场没有作业指导书,经过对员工的询问得知上岗时没有进行作业培训,开出一份书面不符合报告。
2、生产部生产指令单相关信息:5#巴西定制电控锁锁盖计划6月25日完成,追查冲制组没有收到生产指令单书面通知,冲制组只得到口头通知,开出一份书面不符合报告。
3、生产部金工组6月份生产计划审批单,计划内容只传达了生产部6月份计划生产的各类锁具产量,没有详细分解至各类锁具中金工组所需要加工的零部件产量,开出一份书面不符合报告。
供应部:
1、供应部采购物料没有A、B、C分类,不能提供分类依据,现使用的图纸中有未盖红章的无效图纸,开出一份书面不符合报告。
2、供应部采购单中,与外协厂家郑钱宝,编号为G1405130001的采购单,交货日期由14年5月31日更改为14年6月15日,未经外协确认回传,开出一份书面不符合报告。
工艺部:
1、工艺部模具台帐不完整,没有模具保养记录,模具摆放区混乱,摆放模具无标识,针对模具台帐进行抽查,编号为M-KDS1-04-01灵隐锁盖板落料模,模具未找到,开出一份书面不符合报告。
2、工艺部设备保养档案不完整,编号Y35气动压力机档案显示已保养,但没有相关保养记录,部分设备保养记录中,规格PFG-306AF精密磨床的保养日期是14年3月10日至14年3月15日,有保养记录但没有验收人员签字确认,开出一份书面不符合报告。
3、冲制车间的冲床没有点检表或点检表无记录,开出一份书面不符合报告。
六. 内部质量管理体系审核改进要求:
各部门必须根据内部审核发现所形成的不符合项报告及改进机会,在规定的时间内完成纠正措施并通过内审组验证。七、内部审核结论(体系评价):
通过本次审核,发现所审部门在质量体系运行过程中做了很多基础工作,但有很多具体落实工作没做到位,各部门认真落实整改并通过审核组验证后有效。
本次内审可作为管理评审输入资料。
八、内审报告分发范围: 部 门 职 务 姓 名 内部质量审核总结报告(编号)董事长室董事长许君淮(NS14-05-29-1)销售部常务副总/管代杨建英(NS14-05-29-2)人力资源部经理刘雅旎(NS14-05-29-3)办公室主任孔德忠(NS14-05-29-4) 第2页 共2页
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