- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
销售部差旅费报销制度(实用)
xxxxxx有限公司 编 号: (GD) [2014] 第 020号 发布日期:2014年5月25日 销售部差旅费报销制度 生效日期:2014年5月25日 编 制 人: 编制部门: 审 核 人: 批 准 人:
为有效控制和压缩费用支出,提高办事人员的效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
一、适用范围:
本制度仅适用于公司销售部出差人员。
二、审批及报销程序:
(一)出差申批程序:因工作需要确须出差的,无论是否借款,出差人员必须事先填写“出差申请单”,同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜,经部门负责人批准后方可出差。
(二)出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,(注明用款事由),由部门负责人签字担保后,总经理助理审批,经财务负责人审核后方可借款。根据签批的《出差申请单》确定借款金额,借款凭《出差申请单》经部门负责人审核,总经理助理批准后(5000元以上须经总经理)方可借款,同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。
(三)差旅费报销程序:出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向部门负责人汇报,由部门负责人考核结果,签署考核意见。并如实填写“差旅费报销单”,首先由部门负责人签字,凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见,总经理(助理)审批,方可到财务部审核报销。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门负责人请示同意,报帐时由总经理(助理)签字认可。
(四)差旅费报销时间:出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差旅费的,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。
(五)差旅费报销总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。
三、差旅费报销办法
(一)差旅费报销标准:
1、住宿标准(金额单位:元/天。下同):
地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(含副总经理,下同) 经 理 200 180 180 160 120 其余人员 200 180 180 160 120
2、伙食补助费:
地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经 理 100 80 80 80 60 其余人员 100 80 80 80 60 3、市内交通费:
地区/人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销 经 理 20 15 15 15 10 其余人员 20 15 15 15 10 4、交通工具标准:
工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 经 理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报 其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请
(二)本县内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或不能返回公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,标准为每天补助6元。
(三)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。特殊情况的按所在地住宿标准的50%予以补助。
(四)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
1、出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
2、携有巨款或重要文件须确保安全的;
3、收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
4、陪同重要客人外出的;
5、执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销
(五)出差的行程路线须与申请出差的标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。
(六)严格控制出差人数,给予多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
(七)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得经部门负责人核准,总经理(助理)同意;报销时,由部门负责人签批,总经理(助理)审批后,财务部方可审核报销。
四、差旅费报销流程
(一)出差人员无需借款出差流程:
(二)出差人员需借款出差流程:
(三)差旅费报销流程:
五、本规定自2014年6月1日起执行。
第 4 页 共
您可能关注的文档
最近下载
- Q-CR 562.3-2018-铁路隧道防排水材料 第3部分:防排水板.pdf
- 22G101系列结构图集解读.pptx VIP
- 2025年新《公司法》知识竞赛题库(含答案).doc VIP
- 《苹果供应链管理分析》.ppt VIP
- 《你还在背单词吗》.pdf
- 语文新课标创新教学案例:读中学写,匠心独运之《颐和园》(四下).docx VIP
- 专题18 圆锥曲线选择题【2023高考必备】2013-2022十年全国高考数学真题分类汇编(全国通用版)(原卷版).docx VIP
- 《民法典》合同编实务培训课件.ppt
- 苹果供应链管理分析.ppt VIP
- 《Photoshop-CC图像处理》教学教案—单元2图像处理基础知识.docx VIP
文档评论(0)