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员工出差及报销管理制度.doc

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员工出差及报销管理制度

员工出差及报销管理制度 审 批: 审 核: 编 制: 生效日期: 版 本: 制度修改信息 文件名称 员工出差及报销管理制度 文件编号 序号 版本 修改原因 修改人 生效日期 备注 1 1.0 创建 蒋伟 一.相关流程 1.1员工出差管理流程 流程名称 员工出差管理流程 流程编号 所属部门 流程图 相关制度/文书/表单 出差管理制度 出差申请单 工作交接单 出差费用报销凭证 费用报销管理制度 出差报告书 编修日期 审核日期 生效日期 二.出差及费用报销制度 出差及费用报销制度 1.目的: 1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程,保障出差人员能够履行工作职责,完成工作任务以及生活的需要,结合公司实际情况,特制定本办法。 2.范围: 2.1本制度适用于XXXXXX公司。 出差定义: 3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域(区、县)外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。 4. 出差原则: 4.1审批原则:凡是需要出差的事项,必须在OA中提交出差申请,严格按照相关的审批程序审批,特殊情况,经相关领导电话同意后,事后补办审批手续; 4.2任务与人员相适应的原则:公司领导或部门负责人在安排出差任务时,应严格控制出差人数,合理安排与完成任务相适应的人员出差; 4.3成本控制原则:所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等方面必须时时控制成本,按照规定的标准执行,能够提前预计出差时间的尽量提前申报,便于提前购买机票、车票,降低价格。 5. 相关流程及管理制度: 5.1出差管理内容 5.1.1出差申请程序 5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》(OA办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差; 5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》(OA办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差; 5.1.1.3分管领导(总监)出差原则上需提前1天申报《出差申请单》(OA办公平台差假管理模块中申报),并呈相关领导核准后按规定路线出差; 5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时, 必须在出差前及时申报《出差申请单》。 5.1.2出差过程中若因工作计划变更,导致出差路线变化,须电话征得有审批权限的领导同意后执行。出差结束后,按实际出差路线重新填写《出差申请单》。 5.1.3出差审批程序、权限 5.1.3.1总经理出差,由董事长审批;出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.2分管领导出差,由总经理、董事长审批;出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→人事行政部备案。 5.1.3.3各部门负责人(包括经理级)及以下人员出差,由分管领导、总经理审批,报公司人事行政部备案;出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→人事行政部备案。 5.1.3.4跨省(市)外出差,和五人(含)以上同时出差需董事长审批;出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案; 5.1.3.5出差时间在一周(含)以上,需由公司总经理、董事长审批;出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案; 5.1.3.6公司发文组织的会议、培训及活动,不需报审。 5.2出差搭乘交通工具、住宿 5.2.1出差到四川和重庆市所辖区域只能乘坐火车、汽车或驾车前往。选乘坐火车或汽车的,交通费用按实际发生额予以报销;乘坐火车三个小时以上的可以购买硬卧票,分管领导级以上领导出差需搭乘长途火车的,可购软卧票;乘车期间不予报销住宿费(特殊情况除外,如当日5:00以前达到)。到其他城市出差需乘坐飞机的,应尽量提前预定机票并享受折扣价,特别紧急事项除外; 5.2.2重庆公司各部门出差人员应主动与前往城市的异地公司(指重庆主城以外的所属公司)联系,落实公司的签约协议酒店;但所签约的酒店的住宿标准均不得突破公司制度规定,同时所签约的协议酒店应实行就近原则。若所到城市没有所属公司的,则由出差人员根据所规定的住宿标准自行解决; 5.2.3员工随同分管领导级以上领导出差,可选择与

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