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报销制度简洁版
公司员工费用报销规定
员工费用报销日:
每月10日-12日、20日-22日为员工日常费用报销日,若遇双休日、节假日顺延。公司员工应将本月所发生费用在当月或次月报销日时及时填报报销,不得无故压后报销、隔月报销。
业务招待费报销规定:
业务招待费须按照“事前申请”的原则控制,凡未经事前申请的招待费用一律不予报销。
在北京地区发生的业务招待费事前申请程序如下:
日常发生的业务招待费支出,招待费申请程序如下:
普通员工需要支出招待费的,在事前必须以口头或书面、电话形式向部门经理申请,说明招待的人员姓名、单位名称、招待目的、招待方式、预计金额等申请内容。由部门经理通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。
部门经理需要支出招待费的,在事前必须向行政经理通报,通报形式与内容与上述要求一致。并通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。
属于工程项目的招待费支出,在有明确项目经理人的情况下,招待费申请程序如下:
项目组成员需要支出招待费的,无论项目组成员属于任何部门,在事前必须向项目经理提出申请,而无须向部门经理申请,申请形式与内容与上述要求一致。由项目经理通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。
项目经理应仔细审核每一笔招待费用支出情况,将招待费支出总额控制在预算范围之内。如有超额情况发生,项目经理需说明原因。
若工程项目没有明确的项目经理人,业务招待费申请则按照日常发生的业务招待费支出的申请程序办理。
在北京地区以外发生的业务招待费事前申请程序如下:
出差员工在出差前填写《差旅费预算单》,在预算单中注明此次出差预计的业务招待费次数、人员、金额,经审签后可作为业务招待费事前申请依据,在此预算范围内的业务招待费无须再作事前申请。业务发生后按正常程序报销。
如业务招待费金额超出预算的,业务发生人须作事前申请,申请程序同在京地区程序。
所有业务招待费的支出必须严格按照公司规定的招待费标准执行,即:招待业务客户的招待费标准为80元/人。
在招待费用实际发生后,费用报销人在报销业务招待费时填写《( )费用报销单》报销。将相关信息在电子版的《请客户吃饭活动登记表》中填列齐全,未在登记表中填写的招待费用将不予报销。
费用报销人将填报好的《( )费用报销单》交部门经理或项目经理审核签字,部门经理或项目经理须认真审核费用报销人所报单据是否与事前申请内容一致,并在《( )费用报销单》上签字。无部门经理或项目经理签字的招待费用票据财务部门将不予审核。
财务人员在审核业务招待费时,应参照之前报备的请客吃饭记录,报销人电子版的《请客户吃饭活动登记表》的资料及《差旅费预算单》对报销单据进行审核,凡未在电子版的《请客户吃饭活动登记表》及《差旅费预算单》中登记的招待费支出凭单一律予以退回,不予审核。
出差费用开支标准及报销审核制度:
外地出差费用报销标准:
公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费的报销标准,按附表规定执行。
住 宿 费 交 通 费 差 旅 补 助 外地 城际交通费、往返车站机场车站费 市内交通伙食补助包干 200元/人/天 据实报销 100元/人/天 标准说明:
住宿费:出差人员在出差前尽量事先选择好,交通便利,性价比好的酒店住宿,严格按照住宿标准执行。
城际交通费:指出发地与到达地之间的车票、机票或乘坐其他交通工具所支付的费用。
往返机场车站费:指出差人员在出发地或到达地往返机场、火车站、长途汽车站的交通费。
差旅补助:是由餐饮补助和交通补助两部分组成的,其中餐饮补助为70元,即早餐10元,午餐30元(正餐),晚餐30元(正餐)。交通补助为30元,合计100元。差旅补助计算天数按出差起止时间计算,具体如下:
出发时间早于中午12:00享受全天出差补助,出发时间晚于中午12:00(包
含12:00)享受半天出差补助。
出差期间每天享受全天出差补助。
到京时间早于中午12:00享受半天出差补助,到京时间晚于中午12:00(包
含12:00)享受全天出差补助。
司机可享受全天补助,不受12:00前后限制。
出发时间为以火车票,飞机票的时间准,到京时间以火车,飞机正点到达北
京时间为准;开公司车出差的,以车辆登记时间为准;如遇不可抗力造成火
车、飞机、汽车滞留的,仍享受全天差旅补助。
公司人员出差的费用报销标准一律按上表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下:
乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。
出差人员首选铁路、公路等交通工具,严格控制乘坐飞机,确因如下原因,可以乘坐飞机:
因工作原因或时间紧急。
本着高效,节约的原则,工作人员乘火车费用、差旅补助、住宿费用之和等于或
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