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差旅费开支标准及借款报销规定
目的
为了保证公司各项工作的顺利执行,本着厉行节约的原则并结合公司实际,对差旅费的申请、审批、报销作如下规定。
2. 范围
适用于公司所有涉及凡是引用的文件,其必威体育精装版版本适用于本。 补 助
职 位 省 外 省 内 一般地区 经济特区 当天不回 住宿 生活 交通 住宿 生活 交通 住宿 生活 交通 副总经理 部门主管 其他人员 6.2.3.2经济特区是指北京、上海、天津、广州、深圳、杭州;其它特殊地区需参照经济特区标准的由总经理批准。
6.2.3.3总经理住宿费实报实销,伙食补助一律执行上述标准。
6.2.3.4乘坐火车期间仅报销生活补助,按车票乘坐区间目的地标准与出差时间合并计算执行。
6.2.5公司员工出差期间被接待单位提供食宿的,一律不报销、不补贴任何食宿费。
6.2.6公司员工参加会议、外出培训,若主办单位统一提供食宿,其食宿费用依据主办单位开具的票据实报实销,不再享受食宿补助。
6.2.7住宿补助按照实际住宿发票上注明的住宿天数在住宿标准下报销,出差人员不得虚报出差天数。若实际支出住宿费低于该级住宿补助的50%时,公司按该级住宿补助的70%标准给付住宿补助;若实际支出住宿费高于该级住宿补助的50%而低于75%时,公司按该级住宿补助的90%标准给付住宿补助。
6.2.8司机出差跑长途,每天生活按目的地补助标准额外增加10元。
6.2.9 财务核算标准:一天按24小时计,不足12小时的按半天计。
6.3乘坐交通工具规定
6.3.1飞机、火车、轮船乘坐标准见下表:
交通工具
职务 飞 机
火 车
轮 船 总 经 理 普 通 舱 硬 卧 二 等 舱 副 总 经 理 普 通 舱 硬 卧 二 等 舱 部 门 主 管 / 硬 卧 三 等 舱 其 他 人 员 / 硬 卧 三 等 舱 6.3.2公司员工一般不得随意乘坐飞机或动车、高铁,确因工作需要,需提前报总经理批准。
6.3.3出差乘坐火车,从晚8时至次日凌晨7时之间,在车上过夜6小时以上,或连续乘车超过12小时以上,可按上述规定乘坐硬卧,否则,公司只按出差往返区间同车次硬座标准予以报销交通费;因公时间紧急,经总经理批准,也可选择动车或高铁,但只限于二等座票。
6.3.4符合乘坐火车硬卧而低于规定标准乘坐的,除报销实际火车乘坐费用外,按乘坐该火车同车次硬卧中铺实际票面值30%的比例给予额外补助(乘坐豪华旅游列车不享受此补助)。
6.3.5 员工出差,如时间不紧急,应优先选乘火车,其它情况可乘坐汽车,汽车票实报实销。
6.3.6出差人员在出差地工作一般不能随意乘坐出租车,确因工作需要(如携带仪器、设备、技术资料等公物)乘坐出租车的,报销时应附有乘车原因说明并经部门经理、总经理批准后,方可报销。
6.3.7自带交通工具出差的,除如实报销加油费、过路过桥费、停车费外,不再享受交通补贴(含司机和乘车者)。
6.3.8 乘坐轮船费用报销办法参照乘坐火车标准执行,特殊情况下由总经理批准。
6.4差旅费的审批
出差人员回公司后认真填写《出差计划书》中出差任务完成情况,由部门经理对其出差任务进行评审并签署意见,财务部依据评审意见对其差旅费进行审核后,报总经理审批。
6.5差旅费的报销
6.5.1出差人员回公司后,应在七天内办理完报销手续,如逾期不报者,财务部门有权从其工资中扣除其出差借款.
6.5.2出差人员报销差旅费时,要求票据分类粘贴、规范整齐。报销的原始单据必须书写清楚,内容真实合法,手续齐备完整;财务部对不符合要求的报销单一律拒绝报销。
6.5.3出差人员报销,必须实事求是,严禁涂改、虚开、多要车票、住宿发票等,严禁多报出差天数,一经发现,由公司对其作出虚报金额2倍的罚金。
6.5.4出差人员在出差期间非因公观光旅游的,观光旅游期间的住宿费、伙食补助、市内交通费一律不予报销,并按给公司造成的损害由公司视情况给予处罚。
6.5.5凡票据丢失者,必须取得开票单位的合法证明或重开相关票据;丢失火车票等交通票据者,需同行人证明,经部门领导及财务部审查签字后,减按申报交通费用的80%报销。
6.6其它规定
6.6.1员工出差应严格按照出差路线进行,不得随意更改;如需更改,须事先报部门经理批准,否则因线路改变而增加的费用不予报销。
6.6.2出差人员应严格按照计划时间返回,如有其它原因逾期,需事先报经部门经理审批,否则逾期费用不予报销。
6.6.3出差本市近郊市、区、县联系业务的,由公司派出车辆且当日能返回者,不按出差对待,但中午在外就餐者给予餐补10元。
6.6.4发生的退票费,必须
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