品质检验控制程序.docVIP

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深圳尚族精锐科技有限公司 品质检验控制程序 目的: 1.1为保证原材料及生产过程中的半成品、成品进行检验,杜绝不良品流入到下一个工序,确保品质得到有效控制。 2.适用范围: 2.1适用于原材料进料检验,成品外购检验,生产制程检验,成品出货检验。 3.职责: 3.1 IQC负责来料原材料检验、外购成品检验。 3.2 IPQC负责制程检验。 3.3 QC负责对半成品及成品进行抽检。 3.4 OQC负责对出货产品进行检验。 3.5 QE负责针对抽检不良品进行分析,并跟不良原因知会责任单位,提出改善对策。 3.6品质主管负责对抽检或全检的原材料、在制品、成品的判定结果进行审批。 3.7 工程部负责对来料检验出的轻微不良进行验证是否可以使用。制程中功能不良由于设计缺限所至的提出改善对策。 3.8仓库负责来料数量及实物的核对,并作好标示和区分。 3.9 采购负责不良来料与供应商协商退货或降级使用。 3.10 生产部负责在制程中引起的不良进行返工,并提出改善对策。 4.工作程序: 4.1原材料来料检验 4.1.1 仓库收到供应商来料时,按照送货单核对材料品名与数量是否与送货单一致,再将未检材料放置于待检区。并通知IQC进行检验。 4.1.2 IQC收到仓库通知检料时,根据所送物料找到对应的工具及相关检验标准(文件、图纸、样版等)进行检验。 4.1.3 IQC根据来料的数量及供应商的生产批号,按照来料抽检比例进行抽检。 4.1.4 IQC检验来料无品质异常时填写“来料检验报告”判定为OK,并在送货单上签字确认无异常后,仓库方可收货入库。 4.1.5 检验过程中发现轻微不良时,填写“来料检验报告”判定为NG,需注明来料品名、数量、不良原因、不良比例,交品质主管签字后,交由工程部验证是否可以使用,如可以使用工程部需确认签字后方可入库;如不可以使用工程部需注明不能使用的原因并签字后,交于采购签字通知供应商退货。 4.1.6检验过程中发现重大不良时,填写“来料检验报告”判定为NG,需需注明来料品名、数量、不良原因、不良比例,交品质主管签字后,再交于采购签字直接退货。 4.1.7 来料检验合格时,仓库需按照《生产原材料追溯程序》要求进行入库,不合格时,仓库需将不合格来料放入检验不合格区安排退料。 4.2 IPQC巡线检验 4.2.1 每两个小时至少对产线巡线一次,并填写“IPQC巡线记录表”。 4.2.2巡线的过程中,需注意人员作业是否按照“作业指导书”相关要求进行操作,人员有无戴静电环、烙铁温度是否正常,产品摆放是否整齐,测试工位测试参数是否正确、生产用料是否正确等。 4.2.3 巡查产线相关记录表是否有按时记录并填写。(静电环测试记录、烙铁温度校正记录、首件确认记录、产品送检记录等) 4.2.4巡线的过程中需将发现的问题点记录下来并知会当组组长,要求立即改善。 4.2.5如问题点较为严重,直接影响到产品的功能或外观,同时没有改善的方案时,IPQC有权要求产线停止生产,并将生产材料及产品按照《生产原材料追溯程》相关要求进行区分放置,IPQC需填写“品质异常停线通知单”交由品质主管签字后,交生产主管签字,待问题得到解决后再恢复生产。 4.2.6“IPQC巡线记录表”当日无异常时,最迟在次日早上交于品质主管处审核,当日有异常时应即时向品质主管反馈问题点和处理结果。 4.3 QC抽检 4.3.1生产部对生产OK的半成品及成品,按照生产型号、单号、订单数量、送检数量、填写“生产送检记录表”至品质部QC抽检区。 4.3.2 抽检前需确认产品型号和送检数量是否与“生产送检记录表”一致。 4.3.3 QC按照生产送检的产品型号找到相关规格书及测试工具设备,并按照品质抽检比例进行抽检。 4.3.4 抽检过程中需对产品的功能、外观、配置、丝印、镭雕、等各生产工序确认是否合格。 4.3.5产品检验合格后QC填写“半成品、成品检验记录表”并对整批送检产品开“QC抽检判定单”加盖QC PASS章。 4.3.6 产品检验不合格时,QC填写“改善对策表”对整批送检产品开“QC抽检判定单”加盖NG章,并知会生产返工。 4.3.7 抽检到功能不合格产品时,QC需将产品交由QE进行不良原因分析。 4.3.8 不合格产品返工时生产需知会QC,QC对返工产品返工过程进行监督。 4.3.9返工后的产品生产再安排送检,直到检验通过。 4.4.出货检验: 4.4.1按照业务部所给到的相关出货资料作以下核对: 4.4.1.1出货型号及数量。(共计箱数和尾数箱) 4.4.1.2出货地点。 4.4.1.3出货产品箱唛。 4.4.1.4出货拖盘规格。 4.4.1.5货车资

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