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2014-9000内审检查表
内部审核检查表
审核组长: 审核员: 审核日期:
标准条款 审核内容 现场实施记录
1 本公司对质量管理体系所需的过程 资源管理过程、管理职责过程、
4.1 产品实现过程、测量分析和改进
过程
质量管理
体系总要 有,查各条款过程控制
2 是否建立确定这些过程的有效运行和
求
控制所需的制度
3 是否确保能获得必要的资源和信息 是
4.2.1
1.质量方针、质量目标是否发生更改? 无更改
文件要求
总则 2.如果发生更改,是否对其进行适宜性 无更改
的评审?
1
内部审核检查表
审核组长: 审核员: 审核日期:
标准条款 审核内容 现场实施记录
4.2.2 1.岗位职责、工艺流程是否发生变更? 无变更
质量手册
2.如果发生变更,是否对相应的职责、 无变更
权限、作业文件进行策划?
4.2.3 1.是否有文件更改、新增加的文件、作 体系换版4.0 实施,旧版3.0 作
废,并经领导批准。作废文件盖
文件控制 废的文件。对文件的修改和更新是否进 作废章由管理部保存。
行批准?作废文件如何控制?
查文件记录、文件清晰、易辩。
2. 文件是否保持清晰,易于识别和检
索?
4.2.4 1.是否提供了适宜的记录保存贮境? 是
记录控制 2.记录的检索是否方便? 是
无
3.有无超其作废的记录?
2
内部审核检查表
审核组长: 审核员: 审核日期:
标准条款 审核内容 现场实施记录
5.1 1.是否继续向全体员工传达了满足顾客 是
管理承诺 和法律法规的重要性?
5.2 1.通过什么方式来了解顾客的需求和期 查顾客调查表
以顾客为 望?
关注焦点 2.合同是否按顾客的要求进行实施? 是根据顾客要求制定
5.3 1.质量方针是否与质量宗旨是相适应? 是
质量方针 2.质量方针是否保持持续的适宜性? 保持适宜性
5.4.1 1.质量目标是否有变化? 无变化
质量目标 2.质量目标实现情况是否已进行考核? 均以考核,查车间月报目标实现
率符合
5.4.2 1
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