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xxxxx有限公司2016年XXXX文件关于公司员工出差管理制度
XXXX有限公司文件
XXX字【2016】第1号 签发人: XXX
公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循90%予以报销。
第四章 差旅管理
第九条 出差申请与报告
出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算,经部门主管同意并签字确认后方可出差,否则出差费用一律不予报销。
部门主管对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。
将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的;出差出发时间在中午12点以后的。 出差返回时间在;出差时间在以后的。 0%以内者,则必须提出说明并经部门主管核准后超出部分始得报销。
第十条 员工出差活动的监管
各部门主管对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理,定期开展检查,对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准 :
员工出差未办理申请手续的,处罚责任人20-100元/次,期间产生的费用不得报销入帐。
员工出差期间获得的信息未按规定整理,总结上报的,处罚责任人20-200元/次,获得的资料未按时办理归档手续的,处罚责任人50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
出差人员未按时办理费用报批手续并入账的,处罚20-200元/次,对超期报销的出差费用按90%报销入账。
出差费用报批存在弄虚作假的,按照作假部分的多少处罚责任人,同时做假部分的费用不得入账,已入账的应进行剥离。
财务部门未按相关规定审核报销票据,存在违规的,处罚责任人50-200元/次,如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第十一条 出差相关规定
1、 本市出差:
1)、原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;
2)、如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;
2、 市外出差:
非业务人员原则上应当天往返,若确需住宿留驻,应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行,特殊情况经主管及以上级别批准后执行。
差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。
差旅费报销必须做到上清下借,不能结清者,从工资中扣回,直至扣清。
出差不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第五章 附则
第十二条 出差纪律
遵纪守法;
遵守公司制度;
注意安全,不从事危险活动;
不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
未经部门主管批准,不得向客户借款;
严禁挪用公司货款。
第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施,如有未尽事宜,可随时修改。
第十四条 本制度解释权和修订权归属公司财务部与行政部。
第十五条 附件
附件1 差旅费用标准
附件2 出差申请表
附件3 借款单(到财务部领取)
附件4 差旅费报销单(财务部领取)
附件1:差旅费用标准
差旅费用标准
交通费用标准
出差:远途出差一般选择汽车作为交通工具,特殊情况下采用火车、长途大巴出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机、高铁。
(1)在时间允许的情况下,往返机场/酒店应选用最经济的路线和交通方式。如果两名或两名以上员工出差前往同一地点,应尽可能乘坐同一交通工具往返机场/酒店。
(2)特殊情况需乘飞机、高铁的,须报总经理审批。报销时需附上机票、登机牌、高铁票。
(3)飞机票、高铁票的购买原则上应通过合法机构购买。机票无特别理由,不应购买全价票。
(4)出差期间产生的市内交通费采用实报实销,但在出差申请表上需事先申请。
最高住宿标准(包括房租、服务费及税项)根据地区和职级确定如下:
职级 A类地区 B类地区 C类地区 总经理 实报实销 主管 450元 300元 200元 其他人员 350元 200元 170元 A类地区:北京、上海、广州、深圳、港澳地区。
B类地区:哈尔滨、长春、沈阳、大连、石家庄、天津、济南、青岛、太原、兰州、乌鲁木齐、西安、成都、重庆、昆明、贵阳、长沙、武汉、南昌、合肥、南京、无锡、苏州、杭州、
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