年人民币收付业务的自查报告.doc

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年人民币收付业务的自查报告

年人民币收付业务的自查报告 2012年上半年人民币收付业务的自查报告 州联社: 根据《XXX农村信用联社股份有限公司关于加强人民币收付业务自查工作的通知》,本社以主任XXX为组长,会计主管XX、会计XX、出纳XXXX为成员成立了自查小组,对2012年上半年人民币收付业务进行了自查工作,现将自查情况汇报如下: 一. 营业场所收付业务器具配置情况 本社配备了四台点钞机,柜面配备两台,并在营业厅内配备一台方便客户使用。点钞机定期维护,防伪性能符合要求,无误收误付假币现象,条件所限我社未安装自动存取款机。 二. 临柜人员业务管理情况 本社定期对临柜人员进行人民币收付业务知识学习与培训,每位临柜人员均能掌握不宜流通人民币的挑剔标准和残缺污损人民币兑换标准,并按程序规范操作。临柜人员均能做到不对外支付不宜流通人民币、只收不付人民币、停止流通人民币。临柜人员均能根据客户的需要,办理券别调剂业务。未对外支付未经清分的人民币。 三. 营业场所建设情况 本社在柜面窗台显眼位置处摆放着兑换残损污损人民币标识牌,承诺无偿兑换并提供券别调剂的服务;在营业大厅墙壁上挂有《残损污损人民币兑换办法》和《不宜流通人民币挑剔标准》标识牌,并标注举报监督电话。我网点未专设兑换窗口,但柜面 窗口均对外办理兑换。 四.网点反假宣传机具、反假宣传资料配备情况 我社因条件所限限未配备专门反假币宣传机具,但不定期在营业大厅内摆放了反假货币宣传资料,可供客户学习。截至目前暂无客户投诉举报。 5. 反假币制度执行情况 1.持证情况:本社4名临柜人员,其中三人均取得反假币上岗证,收缴假币时保证至少两名柜员经办.现已督促未取得反假币上岗证相关人员尽快考取该证。 2.收缴假币执行情况:发现假币时当面加盖“假币”印章,并开具假币收缴凭证及登记《假币收缴登记薄》,假币收缴流程合规。无将假币退还客户及将已盖章假币流入市场现象。 3.假币保管及上缴情况:假币实物由出纳专夹保管,保管期限内平行交接,账实相符;收缴的假币及时录入反假币系统,但未按月上缴当地人民银行。目前已督促相关人员整改,确保已收缴的假币按月上缴。 6.假币纠纷的投诉电话公示情况 经调查发现我社未公示假币纠纷的投诉电话,现已进行整改,在营业厅内公布假币纠纷的投诉电话,接受广大群众监督。 本社通过对2012年上半年人民币收付业务的自查,充分认 识到我社与人民银行有关规定还有一定的差距,我社为村镇银行网点,硬件设施及内控制度建设中都存在不足。在今后工作中,本行会严格遵守相关要求,并组织本行员工认真学习相关规章制度,将人民币收付业务工作做得更好。 XXXXX分社 2012年8月31日 荐征稽所所长廉洁自律自查报告(共6篇) 荐科技工作自查报告(共6篇) 荐领导班子执行党风廉政建设责任制情况自查报告(共6篇) 荐2009年个人绩效考核自查报告(共6篇) 荐运城市科技局工业科行风评议自查报告及整改措施 1 / 1 1 / 1

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