固定资产清理操作流程.docVIP

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固定资产清理操作流程 注:1~5如上图红色部分所示,修改内容填写修改的栏目的标题如“规格型号”等;“是否有帐目无实物”可填写“是”或“否”,如填写“是”,则需填写“实物缺失原因”,可填写项目如下:“已报废拆除”、“因技改拆除”、“已转到XXX”;是否生产用可填写“是”或“否”,“新类别”按装备部下发的《固定资产分类》文件填写,格式为“分类编号/分类名称”如“020101/机械设备”;新使用部门按装备部下发的《组织机构》文件填写,格式为“生产线/生产系统”如“二号高炉/上料系统”。 各单位不得增、删财务《固定资产台帐》中的记录,对台帐中的任何修改必须在修改内容中注明。实物清点时,应下发打印好的版本,清点人员将相关修改写在打印好的财务《固定资产台帐》中的对应位置,清点完成后,由指定人员统一录入到装备部下发的电子文档中。 对财务《固定资产台帐》中无记录但使用单位有实物的,由使用单位按装备部下发的《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》分别单独填报。 对装备部要求进行拆分的固定资产帐目,由使用单位拆分到单台设备,并将拆分结果按装备部下发的《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》分别单独填报。 各单位填报完表格后,将修改后的财务《固定资产台帐》、“有物无帐清单”(《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》)、按装备部要求将总帐拆分后的“明细帐”(《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》)上交到装备部。装备部对所有表格进行汇总核对,并根据上述表格编辑整理《未进入固定资产台帐的资产清单》,再与财务协商从《未进入固定资产台帐的资产清单》中提取出“需纳入ERP系统管理的资产清单” 下发各使用单位,各单位根据清单中的条目填写《固定资产交付使用明细表》。 上述所有所有针对财务《固定资产台帐》的修改应同样填写到各单位的《达钢集团公司固定资产(机电设备)卡片》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)卡片》、《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》等文档中,具体填写方法见第五条。 对各单位未建立完善“固定资产卡片”的固定资产,应先完善台帐记录、建立固定资产卡片并按《达钢集团公司固定资产(机电设备)卡片》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)卡片》、《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》等文档规范填写后再按第二条规定处理。 对所有预转固项目及尚未办理结算的工程项目产生的固定资产,由工程部统一管理,由对应项目部负责在使用单位配合下填写《固定资产交付使用明细表》,并建立完善《达钢集团公司固定资产(机电设备)卡片》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)卡片》、《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》等文档,并交装备部审核后进入转固流程。 各单位保存的《固定资产台帐》、《固定资产卡片》填写方法。 各单位须建立保存如下文件:《达钢集团公司固定资产(机电设备)卡片》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)卡片》、《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》 上述表格中标注为红色的项目为必填项目,其它项目,如对应财务《固定资产台帐》中有明确的值,应将该值填写到上述表格的对应位置,如财务《固定资产台帐》中无明确的值,或对应设备未纳入财务《固定资产台帐》,则在应填写金额的项目中填写阿拉伯数字“0”,在应填写非金额的项目中填写斜线/。 在《达钢集团公司固定资产(机电设备)卡片》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)卡片》标题旁边的“使用部门”栏目中按装备部下发的《组织机构》文件填写,格式为“生产线/生产系统”如“二号高炉/上料系统”,在“卡片编号”栏目中填写各单位自编的“卡片编号”,如“二号高炉000001”。在《达钢集团公司固定资产(设备)台帐》、《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)台帐》的“使用单位”栏目中装备部下发的《组织机构》文件填写,格式为“生产线/生产系统”如“二号高炉/上料系统”;在“资产类别”栏目中按装备部下发的《固定资产分类》文件填写,格式为“分类编号/分类名称”如“020101/机械设备”;在“资产编号”栏目中填写财务《固定资产台帐》中对应的资产编码,如财务《固定资产台帐》中无对应条目,则填斜线“/”;在“卡片编号”栏目中填写对应的《达钢集团公司固定资产(机电设备)卡片》或《达钢集团公司固定资产(建、构筑物)卡片》中的“卡片编号”中的内容。如下图所示:

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