标准版年结.ppt

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标准版年结精要

一、年结流程图 二、年结前准备 二、年结前的准备 二、年结前的准备 3、要打上用友通标准版10.3 plus1增量补丁包,并对账套执行脚本。( 补丁更新中628号补丁) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 结转供销链 结转固定资产 结转工资 结转总账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 四、年结后的对账 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—工资和固定资产 四、年结后的对账—业务通和核算 五、年结常见问题(一) 五、年结常见问题(二) 五、年结常见问题(三) 用友通标准版10.3 plus1 年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链:指业务通+核算 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账 2、年结前,请备份据!!! Admin身份登录 1 2 3 4 5 点击 执行 操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账 操作:年度账?建立?确认?是 1 2 3 操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 2、 对新年度账执行脚本: 新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本, 会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 操作:账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 (应收应付结转操作类同) 操作:年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 6 操作:年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 操作:年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结转步骤完成后,会弹出结转报告。 确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的年度结转 操作:年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 1 2 3 4 1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ :系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 结转老板通 1 2 3 4 5 年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为: 总账 工资 固定资产 业务通和核算 操作:总账?设置?期初余额?试算,进行试算平衡的检查 试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 四、年结后的对账—总账 工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 1、问:工资模块为何12月份不能月结? 答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结 2、问:固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办? 答:批量制单

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