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管理评审输入报告---管代课件
管理评审输入资料 ---文控/管代 目录 一、内部及外部审核总结 二、顾客反馈 三、方针适宜性及目标达成状况 四、文件、记录控制情况 五、培训实施情况 六、其他职责履行情况总结 七、以往管理评审措施完成情况总结 八、资源的要求 九、改进建议 十、2016年工作计划 1)内部审核: 2)第二方外部审核 客户审核: 多为巡厂审查,未开CAR清单 供应商审核: 多以报告调查形式审核,无实地评审,未开CAR统计 3)第三方认证审核 审核小结: 1、公司各管理体系的运作是符合标准要求及有效的,无严重的不符合项; 2、从本年度客户审核发现,客户较注重生产过程、现场管理方面,故发现问题多数在生产部门,而认证机构审核则较着重在系统运作、行政管理方面,发现问题多表现在行政部门; 不足处:审核采用的抽样方式,有一定的局限性,未能全面表现出各部门问题点,建议下年度换一种审核方法,如过程审核等 质量方针: 精湛品质 优质服务 顾客满意 持续改善 1)2015年对质量管理体系文件进行修订、整合: 修订:手册1份、程序文件11份、三级作业规范63份; 新增:《项目开发控制程序》、丝印部作业规范44份、表单32份 管制文件总清单(包含一、二、三、四阶文件,设备清单、仪校清单等) 收集适用我司法律法规并建立外来文件清单,增设外来文件印章 2)质量方针、目标、7S管理手册的确定与宣传: 与各部门确定目标的统计项目,制定公司目标、方针与7S宣传卡片,发放于各生产员工配带与厂牌后,要求其熟记。 3)组织架构与岗位职责的确定: 各部门组织架构与岗位职责的修订与发放(公共部门除外) 不足处: 文件修订后,对现场文件的适用性未及时审核,存在很多缺陷,对文件的宣传培训过少,流程执行力不足; 宣传力度不够,宣传卡片制定好后,未对员工是否已熟练掌握进行验证 1)建立了2015年度培训实施方案 2)建立了2015年度培训计划 3)培训具体课程: 2015年4月针对各部门进行了7S相关培训 2015年5月针对各部进行《ISO9000基础知识》培训 2015年8月针对各部门进行《ISO9001:2008版内审员》培训(包含标准条标) 2015年9月进行新标准《ISO9001:2015版内审员》培训-外训 4)新增《新员工培训课程》 不足处: 对基层职工的培训力度不足,培训效果不明显 过程的监视和测量(体系检查)的总体实施情况不好,经分析主要原因如下: 检查频次执行情况不好; 问题整改力度不够; 问题整改效果不好; 缺少检查结果的统计与分析; 缺少体系提升的办法 后续将根据以前检查的经验和造成问题的原因创新新的管理方案,来完善体系检查。 在此对体系检查工作实施中的不足会深刻检讨,在新的一年里,我部将加大体系检查力度,一切检查活动按规定严格执行。 在将近一年的体系推行过程中,主要通过工作文件梳理、体系监督检查、体系培训、体系学习资料宣传、日常沟通方式进行体系推行,总体评价体系推行效果不好,体系检查发现问题很整改或整改不彻底,培训效果还有待提升,沟通效果不佳等,还有很多工作需要改进、细化和提高执行力,如样品管理、检验控制、图纸管理等,在下一年中还需要创新工作思路,改进推行方案,采用新的推行方法,来提升体系推行的效果。 虽然在体系推行中有很多不足,但在某些方面中也有一定的亮点,如和各部门共同完成文件的梳理、目标的统计输入、ISO相关的培训、培训计划的输入等工作,通过持续改进来推进质量管理体系。 2016年将加大体系监督检查力度,尤其对执行力不好的情况,严肃处理,我部将制定相关的管理制度来规范体系检查和体系改进并严格执行。 九、资源需求 增加在职人员培训课程资料的收集 改进建议1:目标统计 新增目标: 内部审核完成率≥100% 管理评审决议完成率≥90% “重大事故率” 变更为 “工伤事故发生率≤0.15%” 重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;此种情况在我司基本上不会出现,故此项目标统计意义不大,建议下年度改为统计工伤事故发生率 改进建议3:评审与执行力 按ISO9001:2015标准,组织
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