公司费用报销管理制度剖析.doc

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公司费用报销管理制度剖析

公司费用报销管理 目 录 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 6 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 第一章总则 第一条:为了加强公司内部管理,规范公司报销,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条:本制度根据公司的实际情况,将报销分为差旅费、通讯费等 第三条:本制度适用公司。 第二章费用报销制度及流程 第四条:原始凭证有效性的规定 1、报 有效发票至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 邮政、快递、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单; 发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票,避免出现假票现象。 经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销(必须要在收据上盖章或按手印及签名);对于既没发票,也没收据的,一律不予报销; :单据报销分类: 管理成本:1)行政部分:(后勤费用;(办公费用、快递费用;(客情费用; 运输及业务成本:1)车辆费用;2)市场部外交费用:(吃饭费用;(处理客诉(生产)费用;(接送人员费用等; 折旧成本:就是固定资产物品价值2000元以上含2000元,使用年限达到2年; 生产成本:1)生产材料费用;2)工模材料费用;3)外发加工费用:(模胚;(铝材;(电烧、线割、烧焊、雷雕; 第条:费用报销单填写及票据粘贴要求: 1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; 2、与后的须大小一致,各票据不得突出于和之外(票据过大时应按大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; 5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量贴在一块,并按金额大小排列; 6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导批准; 9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单; 10、出租车票据需注明业务发生时间、地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管签字确认; 第条: 在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算。 第条:费用报销基本流程: :为了费用报销,各在每财务差旅费报销 120/晚 餐费 9元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 客情费 无 50/人/次 50/人/次 50/人/次 深圳 住宿标准 80/晚 100 /晚 120 /晚 140/晚 餐费 10元/餐 20元/餐 20元/餐 20元/餐 客情费 无 50/人/次 50/人/次 50/人/次 1、2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出标准部分自行承担。 2.2、出差期间招待客户需要事先经同意后方可报销招待费,回来后补办申请。 2.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 2.部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的,一律先申请,经批准后方可乘坐飞机。 2.到达目的地后,除外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 2.住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准 报销差旅费必须在回公司天内办理报销手续,缴还预支差旅费,否则作为挪用公款处理。 : 办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、名片、邮寄、书报等费用。各部门对所属单位发生的办公费负责,对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。 办公用品采购和印刷各种帐表等由负责采购、印刷。 各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报审批后,印制。 各部门所需购置办公用品,统一到领用,并办理领用 6、办公用

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