6章检查、审核与管理评审.ppt

  1. 1、本文档共25页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
6章检查、审核与管理评审

第六章 检查、审核与管理评审 第一节 概述 煤矿安全风险预控管理体系不但要求对人、机、环3类载体的危险源实施安全检查活动,还要求定期对管理体系进行评价。体系评价常用的方法包括检查、审核和管理评审。检查、审核和管理评审(或自我评价)因实施的主体不同,在煤矿安全风险预控管理体系中称为三级监督,三者之间有着本质的不同,见下表。 * 检查、审核和管理评审的不同点 项目 目的 对象 依据 作用 实施主体 检查 掌握危险源的状态,以及风险变化 人、机、环 技术性规范或标准 及时发现问题和采取改正措施 操作人员专业检查员 安全监察员 管理人员 审核 确定体系符合性、充分性和有效性 体系 1.企业方针目标 2.风险概况 3.安全风险预控管理体系标准 4.适用的法律法规和要求 寻找体系改进方向和机会 审核员 管理评审 确定体系适宜性、充分性和有效性 体系 1.安全目标实现程度(绩效) 2.适用的法律法规 3.优秀管理模式 确定体系改进项目,落实体系改进资源 管理层成员 * 检查、审核和管理评审都有助于体系持续改进。他们之间的关系如下图所示。 实施和运行 管理评审 审核 检查与反馈 持续改进 ← ↓ → ↓ * 第二节 检查、审核与管理评审的主要内容 一、体系原文 4.8.1检查    a)煤矿应制定反映企业全面风险预控管理绩效的考核评价标准。评价标准应:    ——涵盖并满足本规范的要求;    ——结合煤矿自身特点;    ——符合促进风险预控管理的方针和目标的实现; * b)煤矿应定期或不定期对照评价标准进行监督检查,检查应重点关注可能产生不可承受风险的危险源,检查记录应真实、准确、可追溯; c)煤矿应对检查发现的不符合项: ——分析其产生的原因; ——按照不符合的处理程序予以纠正; ——重新审核或制定相应防范措施,防止再次发生。 * 4.8.2 审核 煤矿企业应制定并保持体系审核程序,定期开展风险预控管理体系审核。以审核实施情况与体系的符合性,评价是否能有效满足企业的方针和目标。体系审核应: ——覆盖体系范围内的所有运行活动; ——由能够胜任审核工作的人员进行; ——对审核结果进行记录,并定期向管理者报告,管理者应对审核结果进行评审,必要时采取有效的纠正措施; * ——及时将审核结果反馈给所有相关方,以便采取纠正措施; ——对已批准的纠正措施制定行动计划,并作出跟踪监测安排,以确保各项建议的有效落实。 如果可能,审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行。 注:这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自企业外部。 * 4.8.3 管理评审 煤矿应按规定的时间间隔对体系进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审应: ——确保收集到必要的信息以供管理者进行评价; ——根据风险预控管理体系审核的结果,环境的变化和对持续改进的承诺,指出可能需要修改的风险预控管理体系方针、目标和其它要素; ——评审结果应予公布,并应跟踪监测其改进情况; ——将评审结果形成文件。 * 二、应用实例(来自白芨沟煤矿安全管理手册) 一、总则 通过对本质安全管理体系的日常检查、管理审核、管理评审等活动,检查本质安全管理体系的符合性、适宜性、有效性和充分性,及时发现存在的问题,实施预防、纠正措施,完善和改进本质安全管理体系。 二、职责 1 安监科负责本质安全管理体系的总体运行与管理; * 2 安监科负责组织相关业务部门对本质安全管理体系运行的日常检查; 3 本质安全管理委员会主任负责组织本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。 三、要求 应制定详细的《本质安全管理体系日常检查控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》。    *   1.《本质安全管理体系日常检查控制程序》体现如下内容:   ⑴ 日常检查包括定期的、动态的内业检查和现场检查   ⑵ 安监科制定详细的日常检查计划并严格执行   ⑶ 检查前制定编写检查表   ⑷ 对检查发现的不符合项应提出相应的解决措施,且跟踪措施的具体执行情况   ⑸ 检查结果与相应的单位个人的工资、奖金挂钩 * 结 束 评审项目是否合格 下达隐患整改通知 落实整改 开 始 成立检查小组 实施检查(现场检查与内业资料检查) 考评(汇总、考核打分

文档评论(0)

rovend + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档