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第07章 固定资产管理-实验八
第07章 固定资产管理 实验八 主要内容 1.启用固定资产系统 2.固定资产系统初始化 2.1设置基础数据 2.2原始卡片录入 3.日常业务处理 4.期末处理 5.下月业务 说明 教材要求:引入“实验三”账套数据进行实验八。 建议:接着“实验七”的数据进行“实验八”,以便观察不同子系统之间的集成效果。 启用“固定资产”子系统 注意启用日期设置 注意不同子系统启用日期的关系 启用后 平均年限法(一): 月折旧率R=(1-净残值率)/(使用年限*12); 月折旧额=(月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额)*R 平均年限法(二): 月折旧率R=(1-净残值率)/(使用年限*12); 月折旧额=(月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额-月初累计折旧-月初净残值)/(使用年限*12-已计提月份) 与账务系统对账 如果在该判断的判断框内打勾,表示本系统要与账务系统(即总账系统)对账。 对账的含义是将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和账务系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对,看数值是否相等。 可以在系统运行中任何时候执行对账功能,如果不平,肯定在两个系统出现偏差,应引起注意,予以调整。 如果不想与账务系统对账,可不打勾,表示不对账,本界面其它部分不能设置。 固定资产对账科目 应是账务系统内固定资产的一级科目。 累计折旧对账科目 应是账务系统内累计折旧的一级科目。 “对账不平允许月末结账” : 本系统在月末结账前自动执行“对账”功能一次(存在相对应账务账套的情况下),给出对账结果. 打勾,则认为:即使不平,也允许固定资产系统进行月末结账。 设置固定资产系统其它参数 固定资产--设置—选项 设置固定资产系统其它参数 有些参数在初始化时已设置,在此可重设 基本信息—不可改变,仅查看 有些参数在初始化时已设置,在此可重设 设置“固定资产”类别 设置“部门及对应折旧科目” 增减方式 增减方式已有:输入对应科目 原始卡片:系统启用前固定资产余额 原始卡片 输入原始卡片后,注意核对数据 核对固定资产系统中,固定资产原值、累计折旧的总额,与总账系统中的金额一致。 进入“我的账表” 选择“固定资产折旧期间统计表” 查看原始卡片中原值、折旧总额 查看原始卡片中原值、折旧总额 固定资产日常业务处理 资产增加 资产评估 计提本期折旧 设备毁损 结账 资产增加 资产增加生成凭证 资产增加:补充说明 有时,如果因机器运行速度较慢等原因,未能自动弹出凭证窗口。可进行如下处理: 从菜单中选择:“处理”—“批量制单” 进行“制单选择”、“制单设置” 点击“制单”按钮 从而实现对已完成,尚未生成凭证(未成功保存)的业务进行制单。 从菜单中选择:“处理”—“批量制单” 进行“制单选择”、“制单设置” 进行“制单选择” 进行 “制单设置”,再点“制单” 资产增加:补充凭证的数据 资产增加:补充说明 资产增加:补充说明 资产增加:补充说明 资产评估 选择评估项目 资产评估结果保存提示 评估结果显示 计提本期折旧 折旧清单 折旧费用分配表 点击“凭证”,生成提取折旧凭证 补充“制造费用” 核算项目,保存 资产减少业务 输入已减少资产信息 生成减少资产的凭证 固定资产账表管理 对账结果不平,原因未对固定资产凭证在总账系统中审核记账 有关凭证在总账系统中审核记账后,再对账 结账 提示 结账时显示对账结果 结账时显示 结账后显示 2月业务 原值变动(增加) 资产在部门之间转移 计提减值准备 下月业务:原值增加 业务:原值增加 业务:原值增加 业务:原值增加 业务:资产在部门之间转移 业务:资产在部门之间转移 业务:资产在部门之间转移 业务:计提减值准备 计提减值准备—变动单 计提减值准备自动生成的凭证 补充借方科目,修改贷方科目 对2月份生成的凭证进行审核:第1张审核前 对2月份生成的凭证进行审核:第1张审核后 对2月份生成的凭证进行审核:第2张审核前 对2月份生成的凭证进行审核:第2张审核后 对2月份生成的凭证进行记账时,提示: 对总账系统1月份进行结账 结账前先对账 1月份工作报告,不能结账 对报告中问题进行处理1,生成损益结转凭证 对报告中问题进行处理,生成损益结转凭证 对以上凭证审核、记账之后,结账报告 对2月凭证记账 2月份凭证记账完成 固定资产系统进行对账结果 END 贷方科目应改为:固定资产减值准备,否则,与总账对账不平衡。 注意:“须以二月份日期注册系统 与总账中原值、折旧核对 此日期不可更改,取决于注册日期 重新注册后 通过“处理”—“凭证查询”可以查看刚生成凭证 在此,可以查看、编辑、删除(作废)、冲销已生成凭证 评估后数据输入到(A)原值,(A)折旧中 * 增加下级类别时,先选定上一级类别,再点”增加
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