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酒业公司跨公司销售订单操作
酒业公司跨公司销售定单流程用户操作
1、目的:
在R/3系统中,建立销售订单反映分部客户的要货需求,自动对订单进行可用性检查和信用检查。规范跨公司销售订单建立、发货和开票流程,统一并完善订单信息系统,加强信贷的控制管理,减少重复作业,提高工作效率,增强销售公司与酒业之间的账务联系。
2、适用范围:
从酒业中心库或各地中转库发货给销售公司客户,销售公司开发票给客户,酒业再开出公司间发票给销售公司的业务。(酒业与恒生贸易公司用该流程)
3、文件内容概述:
该流程描述跨公司销售的订单创建、发货、拣配、和开票流程。
4、具体内容
该流程详细描述了恒生贸易公司创建销售定单,通知第三方物流从酒业中心库或各地中转库发货,而后销售公司开发票给客户,酒业再开公司间发票给销售公司的业务流程。在该流程中包括了系统自动运行信贷检查与库存可用性检查的操作,以及酒业与恒生贸易公司之间的关联交易。
4.1操作步骤:
4.1.1 创建销售订单
系统路径 后勤—销售与分销—销售—订单—创建 事务码 VA01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
参数如下:
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 订单类型 销售订单的类型 R ZOR_赊销订单 ZBV(现金销售);ZOR(赊销订单);ZOR1(现款现货订单); ZOR2(特殊订单); ZRE(退货) ZSD(后继免费交货)- 销售组织 客户所属的销售组织 R 1700 1700-恒生贸易 分销渠道 客户产品的销售渠道 R 20 20_代理、30_直销、10公司间 部门 产品组 R 50 40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒 销售办事处 客户所属的分部 R 1701 1701恒生北京等 销售组 销售员 O 768 高义成 数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏:
栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 售达方 客户代码 R 2800 采购订单编号 销售订单对应的客户采购订单或合同编号 R 1 物料 订购货物代码 R 5001 订单数量 要货的数量 R 1 SU 物料计量单位 O BT 一般默认为物料的基本计量单位 付款条款 付款天数 O Z001 交货工厂 该定单指定的发货工厂 R 1800 交货工厂:1800-恒生酒业 双击
进入:
点页面,进入下屏:
说明:为7010北京发运点,从7010北京中心库发货
点视图,进入下屏:
说明:贸易公司1700与客户2800的含税结算价为1 BT 48元;
酒业公司1800与贸易公司1700的公司间不含税结算价为1 BT 10元。
按保存进入下屏,系统提示超信贷:
再次回车,屏幕左下部提示
4.1.2 释放冻结订单
系统路径 后勤—销售与分销—信用证管理—例外—冻结的SD凭证 事务码 VKM1
查询销售订单VA03:
输入销售订单号2050005617,然后点显示凭证流:
点击左上方的,如下屏:
显示“信用检查—不OK”,表示信用检查未通过,不能交货。
按上述路径或输入事务代码VKM1,进入下屏:
输入贷款控制范围,点进入下屏:
显示该客户的被冻结订单,点击释放目标行前,按批准(审批释放该订单);若客户付款,则须先执行付款程序,再回到该程序屏,点击释放目标行前,按,让系统对该订单重新进行信用额度检查。
然后点保存,显示下屏:
订单已经被解除冻结。再查询该订单的状态:
信贷检查_不OK标志取消,订单即可进行后续发货处理。
4.2.1单个进行发货拣配:
系统路径 后勤-销售与分销-装运与运输-向外交付-创建-单个凭证 事务码 VL01N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
回车,或点击进入:
说明:“实际发货日期”为发货的记账日期
进入“拣配”视图:
如果已经确定了发货批次,就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。如果让系统给出建议的批次,则
选中行项目
然后单击,进入以下界面:
再点按钮,让系统给出建议批次:
点复制批次,进入以下界面:
点后退键到“拣配”视图,然后输入“拣配数量”:
说明:单击多批量标识即可展开行项目900001
点击进入:
4.3.1集中创建交货单:
系统路径 后勤-销售与分销-装运与运输-向外交付-创建-交货凭证到期日集中处理—销售订单 事务码 VL10A
输入装运地点
输入交货创建日期时间段
按F8或执行,展开项目输入屏幕
点击项目行左边,选择创建交货单订单行
点击,展开屏幕
按 弹出画面
4.3.2 集中进行拣配发货过帐:
系统路径 后勤-销售与分销-装运与运输-向外交货—清单和日志—外向交货监视 事务码 VL060 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
点,展开项目进入屏幕:
输入装运点,按小闹钟(F8)展开屏幕:
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