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仓库管理度9
宁波易和绿色板业有限公司
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仓库管理制度 版 本 A 次 A-1 码 页 共页 号 准 核 考评主体 总经理 编 制 存档部门 总经办 监督主体 总经办 执行部门 各部门、车间 密 级 受控状态 执行日期 年 月 日 年 月 日
容
1.目的:规范仓库数据化管理,提高实际库存数量的正确性,控制各种物料的使用限量,避免不必要的损耗和报废,配合生产做好合理的生产计划。
2.适用范围
2.1.适用于本公司原材料库、五金库、半成品库、成品库的管理。
3.管理职责
3.1.财务部是物资管理的主管部门,生产部是监管部门。
3.2.仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护,入库、出库控制。
4.物资入库验收制度
4.1.采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验员到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:
4.1.1.认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。
4.1.2.供货单位发票(符合国家税务规定)。
4.1.3.发货明细表。
4.1.4.质保书。
4.1.5.使用说明书。
4.1.6.公司领导批准的采购计划。
4.2.仓管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,按公司物资检验制度规定提请工艺品质部(及有关技术部门)进行质检,暂不验收,存放在待验区。
4.3.技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。
4.4.设备、备件质检由生产部、设备部、工艺品质部共同开箱检验,签证合格后由生产部统一管理。
4.5.成品由工艺品质部检验签证合格后,方可入库。
4.6.原材料由工艺品质部检验签字后,方可入库。
4.7.对国外进口物资验收,应严格强调及时、全面、严格、慎重,遇有违反合同规定或质量问题,要在索赔期内按规定进行交涉处理。
4.8.入库物资验收合格无误后,由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。
4.9.办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。
4.10.物资验收后一段时间内若发现问题,仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
4.11.如货已到,无论发票到或未到,经检验合格后均办理正式入库单,一式四联。
4.12.通过全数的方式逐件进行数字验收,按实有数量验收,按重量计算的物资,应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
4.13.下列情况应严格把关,不准验收:
4.13.1.无公司领导批准采购的。
4.13.2.与合同订货单计划不符的。
4.13.3.违反公司规定的采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
4.13.4.质量不合格的。 宁波易和绿色板业有限公司
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4.14.公司自制的器具、配件的入库由生产部门填写入库单,检验员检验合格后方可入库。
4.15.待验收物资、不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
4.16.物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,仓管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
4.17.仓库物资入库程序如下:
5.物资保管与保养
5.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。
5.1.1.三清:材料清、数量清、规格清
5.1.2.二齐:摆放整齐、库容整齐
5.1.3.四号定位:按区、按排、按架、按位定位
5.2.保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
6.物资出库管理
6.1.仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。
6.2.对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。
6.3.要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。 宁波易和绿色板业有限公司
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