第8章 收银操作流程.doc

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收银操作流程 第一部分 流程说明 目 的 为规范管理收银操作,防止现金流失,确保为顾客提供优质、准确的结算服务,特制定本流程。 流程规则 3.1收银工作应遵循”收银七步曲”的要求服务顾客. 第一步:问候顾客; 第二步:商品扫描入机; 第三步:商品装袋; 第四步:检查篮底有无商品遗漏; 第五步:推荐收银台前促销商品; 第六步:唱收唱付; 第七步:向顾客致谢。 3.2 商品过机有两种情况,一种是封闭柜商品入机,一种是超市商品扫描入机。 3.2.1 封闭柜商品入机:是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单”、“订购单”上所注的商品编码、数量、合计金额,将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。 3.2.2 超市商品扫描入机:是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪,将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。 3.3 收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理,每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中,如发现有收银员出现不规范操作,应当场纠正,怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时,应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。 3.4 为保证资金安全,收银员上岗时如果收取现金超过1万元时,应主动通知现金办收取大额. 3.5 出现收银设备故障类突发事件时,应由值班店总决定应对措施;出现顾客投诉等收银突发事件时,由收银主管/前台经理进行处理。 流程涉及部门的主要职责 4.1 收银员:负责收银的正常结算,了解并掌握收银的各项要求,同时做好突发事件及收银故障的处理。 4.2 收银现金办:为收银服务提供支持,包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。 4.3 收银主管/前台经理:为收银服务提供支持,包括异常交易的处理、收银投诉处理;监督、指导收银员日常上机操作;现场抽查收银员钱箱。 4.4 分管副总/值班店总:负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障处理的支持的工作。 4.5 财务部:负责收银备用金的调剂、银行卡结算的对帐及相关账务的处理工作。 4.6 信息部:负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。 流程结构 5.1 本流程包含3个子流程:“子流程1:收银上机操作流程”、“ 子流程2:收银故障处理流程”、“ 子流程3:收银突发事件处理流程”。 5.2 本流程与“收银备用金管理流程”、“营业款收缴/存放流程”相衔接。 第二部分 流程描述 子流程1:收银上机操作流程 上机准备 1 收银员上岗前,应按”收银备用金管理流程”领取收银备用金. 1.2 收银员上岗后,按”收银设备操作规范”开启收银机,进行清洁\物料及办公用品准备等,作好迎接顾客的准备工作. 开单销售商品入机 2.1 接购物单(封闭柜): 收银员接到顾客交来的“购物单”、“订购单”后,首先要;初步审单,包括:提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。 2.2 商品录入 2.2.1 如果是为普通编码商品,单据审核无误后,可进行在收银机上录入商品编码、数量,并按“确认键” 2.2.2 如果为基本码商品,应先用计算器复制核“购物单”的合计金额是否正确,输入基本码商品金额并按数量键,再输入基本码,最后按“确认键”。 2.2.3 如果是订购单,应先按“送货键”并确认,再输入商品编码、数量、最后按“确认键”。 2.2.4 如果顾客持不同柜组的多张“购物单”一起付款时,收银员不得进行分单结算,并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。 2.3 审核 2.3.1 商品资料输入收银机后,收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。 2.3.2 如资料不符,向顾客道歉,并请顾客将购物单退回柜组重新开单。柜台离收银台较近的,收银员直接通知柜组人员重新开单。 2.4 收款 收银员向顾客报出应收金额,根据顾客不同的付款方式,进行收银结算,具体按“收银结算操作规范”操作。 2.5 找赎 收银员收款后,在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章,向顾客唱付应找金额,同时,将电脑小票、“购物单”或“订购单”、找零一并双手交到顾客手中。 2.6注意事项 柜组遗失已盖章的“购物单”时,首先由相应部门经理在补单上签字,收银员注明补单,将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明,并盖章确认。 超市商品扫描 3.1 整理商品 3.1.1 在扫描商品前,收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理,以防错输。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品,应先入机,避免漏输或打碎商品。 3.1.2 收银员在收银过程中应注意防盗,眼睛余光要放远,从身边(收银台)过的顾客都要打量一下,肩上、腋下是否有商品未入机。 3.2 扫描商品 3.2

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