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学校2015年会计基础工作检查自查报告

学校2015年会计基础工作检查自查报告 篇一:XX学校2015年度会计监督检查自查报告 XX学校 2015年度会计监督检查自查报告 为进一步规范会计市场秩序,严肃财经纪律,切实履行会计监督职能,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的作用,根据?中华人民共和国会计法?和?财政部门实施会计监督办法?(财政部令第10号)的有关规定,按照省财政厅(监督检查局)?2015年工作计划要点?和?关于印发?河源市2015年度会计监督检查工作实施方案?的通知?(河财监?2015?5号)的精神,针对我校财务工作情况,我校于5月1日至5月20日组织人员进行了自查,具体情况汇报如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我校成立由刘海远校长任组长、程志谦副校长任副组长的工作领导小组,由财务处负责此次专项治理工作。 二、自查情况 (一)会计基础工作方面 1.依法设置会计账簿; 2.会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整; 3.会计核算符合?中华人民共和国会计法?和国家统一的会计制度的规定; 4.从事会计工作的人员有两名不具备从业资格; 5.内部会计监督制度建立情况,包括日常现金余额、现金使用审批制度、结余资金的管理和使用符合规定。 (二)专项资金使用管理情况方面 1.我校已制订专项资金管理制度,明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法; 2.财税法规政策、财务会计制度和专项资金管理办法等执行情况良好; 3.不存在挤占、挪用专项资金的情况; 4.没有未经审批调整专项资金使用方向,或擅自变更资金项目内容; 5.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定; 6.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。 (三)2014年度预决算情况方面 1.部门决算编制范围涵盖单位所有资金,无漏报、瞒报收支的情况; 2.财政收支管理和使用情况良好。 (四)其他情况自查 1. 我校厉行节约,控制会议费、培训费及“三公”经费; 2. “小金库”治理情况良好,杜绝“小金库”存在。以上是本校自查情况,对存在的问题,我校高度重视,及时进行了调整。 XX学校 2015-5-14 篇二:关于会计基础工作的自查报告 关于会计基础工作的自查报告 根据《关于落实公司2014年三季度财务资产工作例会相关要求的通知》,我厂开展了有关会计基础工作的自查工作,现将财务会计基础工作自查情况报告如下: 1、建章建制的情况 结合本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,现已制定并试行了《资金申请及审批制度》,并《财务管理制度》已成稿,后续将会逐步完善对制度的建设。 2、 会计核算工作的情况 在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施内部监督和控制,保证会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,杜绝各种漏洞的发生。做好日常的会计核算工作,加强会计凭证的审核和检查,保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。 3、资金支付审批流程情况 严格按照《资金申请及审批制度》执行。由经办人员填写用款申请单,报部门负责人审核后,报分管领导审批,在报厂长审批,由财务资产部核付。 4、银行余额调节表及银行账户管理情况 我厂在银行账户方面,只有一个收入账户及一个基本账户。在工作中,加强对银行日记账与银行对账单的核对,同时对未达账项的真实性进行核查。在银行存款业务方面,每月月终及时将银行存款日记帐与银行对帐单进行核对,并编制“银行存款余额调节表” ,将两者余额调节相符,做到月结月清。 5、往来款的核对和确认以及债权债务的清查情况 加强了对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款的核对工作,及时清理了长期的预付款项,以杜绝潜亏的出现。 6、会计档案整理归档情况 严格按照财政部、国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行 7、合同管理情况 建立了合同管理制度,逐步完善了从合同审签到签订的流程,明确了授权和审签的流程。所有经济业务都需签订了合同、协议,并明确授权和审签的流程,禁止因没有签订合同导致经济纠纷。 8、发票管理情况 购领发票时,提出购票申请,持簿购买发票。保管发票时,专人保管,并设置发票登记簿,已登记领用情况。严格杜绝转借、转让、代开发的情况出现。 9、现金管理情况 我厂由于离银行较远,交通不便,库存现金限额,一般按照报销人员在报销日之前预约报销金额报财务核定,财务按照核定金额取现,以杜绝产生库存现金过多的情况。除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来

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