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审计服务期限承诺函
审计服务期限承诺函
篇一:专项审计 承诺函
专项审计承诺函
___________________会计师事务所:
兹有___________________会计师事务所接受________ __ ___委托对本公司截止至_____年___月___日的,并出具专项审计报告书。为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作,我单位特作以下承诺:
1、本单位遵循国家法律法规和现行财务制度规定,进行全面、连续、系统、综合的会计核算,所提供会计资料是真实、完整的,能承担会计责任;
2、本单位所提供企业生产经营状况及发展前景相关资料是有充分依据的:
3、各币种的银行存款和现金是包括本企业全部的货币资金,无帐外存款和金额:
4、本单位委托审计的资产已全部列入清查范围,其实存数量与各项资产清查申报明细表中清查数量相符:
5、各应收款项和应付款项如账簿明细账中反映的债权、债务数额,都是实际发生的:
6、专项审计前所有的财产交接、交易事项及其有关成本费用已全部按现行会计制度进行会计处理:
7、本次专项审计申报明细表所列的动产:包括各类机器设备、运输设备、库存原材料、自制半成品、产成品、在产品、低值易耗品等财产,产权属本企业合法所有。
8、本次专项审计报表中所列不动产及无形资产权属证明是合法真实的;
9、本单位对外投资资产的产权已办理相关过户手续,财务已在“长期投资”科目反映,所投出资产在本次专项审计申报明细表没有重复;(产权未办理过户手续的应申明)
10、我单位经专项审计调帐后编报的资产负债表能承担会计责任;
11、资产负债表日前后有关资产抵押、担保、诉讼情况(说明事由、过程、涉及的资产存量及金额,文件资料附后共 页)其中:
(1)以有形资产抵押的借款计人民币元;
(2)为外单位担保的金融机构借款计人民币元;
(3)在诉讼中尚未结算的债权计人民币元;
(4)在诉讼中尚未结算的债务计人民币元;
12、专项审计过程中不向审计人员提出非法及不合理的要求,不干预审计工作;
13、本单位对所有的申报损失证据资料、财务及会计记录等有关的资料的真实性、合法性承担责任。
14、本单位已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料,本单位内部单位及集团内部单位债权、债务均已进行核对清理,并正确填入资产负债表。对重大的内部交易事项已告知贵所,并在编制合并资产负债表时予以抵销。
15、本单位所有交易事项皆已入账,不存在财务报表与账簿间的会计差错。
16、截至本次专项审计报告报出日,本单位所有期后事项业已全部提供。
17、本单位确信:
(1)
(2)
(3)
单位公章:财务负责人(签章):
法定代表人(签章):
年月 日 专项审计范围没有遗漏。 没有任何未被清查的账外账。 没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的事项。 没有发现管理人员或其他员工舞弊的情况。
篇二:服务承诺书
服务承诺书
一、投标人承诺在审计期间,对投标文件中所明确的审计项目负责人、现场负责人及 CPA 等主要审计人员在未经招标人同意的情况下不得更换。
二、审计人员配备情况我们按照人员充足、相同行业委托项目专业经验丰富、责任心强、分组合理和分工明确的原则,组建了人的强有力的项目团队。包括: A、项目组织及以项目负责人(兼现场负责人)为核心的总控组成员简历(含 12 年至今从事类似项目业绩)本项目负责人(兼现场负责人)、审计组负责人、复核组负责人和综合组负责人以及大部门组员均具有中国注册会计师执业资格,他们共同组成以项目负责人为核心的总控组,全面负责本项目的组织、具体实施方案的制订、项目培训、项目技术支持、项目质量控制和项目进度控制。他们均由我所合伙人中充分了解被审计企业所在行业情况、具有丰富的相关审计及服务工作经验的专家担任。 B、项目分组及各组组长简历根据该项目的行业特点、业务特点、企业规模和地域分布等,结合本所执业人员的专业特长,并本着统筹安排、人员充足、合理利用人力资源、专业分工合理、提高审计工作效率的原则,本次审计拟派出21名审计人员组成2个现场审计小组,各项目组组长均有相关执业资格,充分了解被审计企业所在行业情况,具有丰富的相关审计及服务工作经验。 C、项目审计人员配备情况表(包括职位、资质、从事审计工作年限等)本项目现场审计共安排21名审计人员,其中注册会计师16名、专业助理5名,注册会计师占所有现场执业人员的比例
为80%,项目参与人员均具有三年以上专业工作经验。
三、具体的项目组织、人员配备及分组安排如下。
(一)项目组人员配备原则丰富的、高素质专业人才队伍为我们执行本次审计项目提供了可靠的人才保证。我们将本着以下原则配备本次项目组:人员充足:我们一贯遵守的首要原则是,无条件优先保证 x 项目
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