安全风险控制指导手册(环境单元).ppt

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安全风险控制指导手册(环境单元)剖析

风险控制重点 管控效果评估 评估依据 1.明确重点防灾部位或场所; 2.重点部位或场所应建立岗位责任制、安全管理制度和落实防范措施,配置相应物资; 3.制定现场专项处置方案,并配备到每位员工; 4.防灾减灾重点部位有明显标志 1.未明确重点防灾部位或场所,扣标准分的50%; 2. 重点部位或场所未落实责任、未制定安全管理制度,无防范措施,各扣标准分的10%; 3.无现场处置方案,扣标准分的40%; 4.防灾减灾重点部位无明显标志扣标准分的40% 4.8.7重点部位或场所管理 4.8.7.1防灾重点部位、场所 风险控制重点 管控效果评估 评估依据 抗震设防烈度应符合要求 1.不符合规定,不得分;部分符合扣标准分的40%; 2.存在其他问题,每项扣标准分的40% 4.41、4.42、4.43 4.8.7.2抗震设计 4.8.7.3抗震管理 风险控制重点 管控效果评估 评估依据 1.不符合抗震设防烈度的建(构)筑物加固措施必须落实责任人; 2.企业所在地区发生破坏性地震后,必须组织对建(构)筑物进行全面检查情况 1.未加固不得分;部分加固扣标准分的60%; 2.震后未及时进行全面检查,不得分;对存在问题的建筑仍有人员作业,不得分; 3.存在其他问题,每项扣标准分的40% 4.41、4.42、4.43 风险控制重点 管控效果评估 评估依据 主变压器、高压厂用变压器、蓄电池及其它有关设备抗震加固措施必须落实 1.未落实不得分;落实较差扣标准分的80%; 2.未全面落实,扣标准分的40%; 3.存在其他问题,每项扣标准分的40% 4.41、4.42、4.43 4.8.7.4抗震加固 风险控制重点 管控效果评估 评估依据 1.制订防灾减灾检查计划; 2.汛期来临前开展防汛、防台风、防泥石流等灾害专题检查; 3.冬季来临前开展防冰冻灾害专题检查; 4.定期组织建(构)筑物专项检查; 5.按照“五确认一兑现”的工作方法,及时下达整改计划,及时检查整改情况 1.无防灾减灾检查计划,扣标准分的60%; 2.无防汛、防台风、防泥石流、防冰冻灾害等灾害专题检查记录,扣标准分的60%; 3.无建(构)筑物的定期专项检查记录,扣标准分的40%;记录不全少一次扣标准分的40%; 4.无整改计划,扣标准分的10%;无整改情况的检查记录,扣标准分的10% 4.8.8检查与整改 风险控制重点 管控效果评估 评估依据 1.加强电力设施抗灾能力建设,按照差异化设计要求,提高地震易发区和超标洪水多发区的电力设施设防标准; 2.有针对性地对电力设施进行抗震加固和改造,落实主变压器、蓄电池及其它有关设备的抗震技术措施; 3.制定汛期、汛前、汛后检查大纲,检查项目齐全,检查总结及整改记录完整; 4.汛期坚守岗位,加强重点巡查,做好记录;发现险情,立即采取抢护措施,并及时报告;规定大洪水、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大暴风雨、地震等特殊条件下的巡视检查重点部位、监测频次和方法,并严格执行; 5.完善厂区防台、防汛设施,保证厂房、泵房以及以下部位的永久性防汛设施处于良好状态 1.设防标准不满足要求,不得分; 2.未落实抗震措施,不得分; 3.无防汛检查内容,扣5分;防汛检查漏项,扣3分;无防汛检查总结或整改不及时,扣3分; 4.汛期检查巡视不到位或记录不全,每项扣2分;出现险情,措施不力,不得分;未制定大洪水、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大暴风雨、地震等特殊条件下的监测措施,扣5分;措施规定不具体或执行不好,每项扣2分; 5.厂区防台、防汛设施不能发挥作用,扣2分/项 (5.6.5.3)设防措施 风险控制重点 管控效果评估 评估依据 1.及时接收并处理预警信息; 2.灾害事件发生后,立即用电话、传真或电子邮件等方式逐级报告; 3.积极应对突发事件,不扩大事故,不发生次生事故; 4.事件结束后,应对受灾部位进行针对性的检查;必要时,开展技术鉴定工作,发现问题,及时消除; 5.应急结束后,积极开展相关损失理赔工作; 6.对防灾减灾应急能力(包括对预案体系评价和改进等)应进行评估总结,作为修订预案的依据 1.有预警信息而无处理记录,扣标准分的10%; 2.无灾害事件发生后的逐级报告记录,扣标准分的40%; 3.无灾害事件发生后的对受灾部位的检查记录,扣标准分的40%; 4.无灾害事件后的理赔记录,扣标准分的40%; 5.无防灾减灾应急能力的评估的,扣标准分的40% 4.8.9防灾减灾应急管理 4.8.9.1应急管理 风险控制重点 管控效果评估 评估依据 1.定期组织开展防范自然灾害安全检查,及时消除厂区周围可能影响企业安全生产的问题以及厂区、贮灰场、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素; 2.定期进行厂区主要建(构)筑物观测和分析,开展电力设备(设

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