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内审与管理评审记录
年度内审计划
编号:QR-8.2.2-1
审核目的:
检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。
包括:质量手册是否适用本公司产品的制造和服务。
对其实现全过程是否进行的控制与管理,
是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
通过体系的有效运行和持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。 被审核部门(岗位):
总经理,管理者代表,办公室,车间,采购部,销售部,质检部, 审核依据:
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008
质量手册 与程序文件
3.与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。
审核方法:
集中式审核
审核时间、持续时间:
2012-06-08至2012-06-10
编制: 时间: 审核: 时间: 批准: 时间:
审核实施计划
编号:QR-8.2.2-2
审核组组长:张爱祥 组员:周亚飞 2012 年06月8-9 日
审核目的:检验质量管理体系的符合性,是否可以迎接外审;
审核依据:GB/T 19001—2008 idt ISO 9001:2008
审核覆盖产品:机舱罩、环保设备的制造与服务;
审核时间: 2012 年 06月 08 日至 2012 年 06 月 09 日
首次会议时间: 06 月 08 日 08 时 分
末次会议时间: 06 月 09 日 16:00 时 分
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
审核安排:
日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 6 月8 日 首次会议 07:00-11:30
14:00-16:00
16:30-17:30 总经理、管理者代表
办公室
采购部 4.1;5.0;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6
6.0; 6.1;6.2;8.1;8.4;8.5
4.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5
7.2;8.2.1;8.3 审核组会议 6月 9 日 9:00-11:30
14:00-15:00
生产部(车间)
质检部
5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4; 7.5;8.2.3;8.3
7.6; 7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.5
16:30-17:00 审核组会议 17:00-17:30 末次会议
内审检查表
编号:QR-8.2.2-03 审核员:张爱祥、周亚飞
受审部门 生产部 时间 2012 年 06月 08 日 时~ 时 质量标准条款 审核内容、方法 记 录 评价 5.3
质量方针
5.4.1
质量目标
7.4采购
7.4.1
7.4.2
7.4.3
对质量方针理解;
询问采购在质量管理中的作用。
目标分解内容;
供方评审记录完备性及评价标准;
询问采购实施过程。
询问如何对所采购物资进行控制
要求提供《合格供方名录》
抽查2个合格供方名录的评定记录
查阅5月份采购计划
查阅5月份的采购产品的验证记录。 提问被审人员,正确解释了对质量方针的理解。
提问被审人员正确回答出:
A.负责对厂所有采购原、辅材料合格分供方的评审工作。
B.不合格的物资进行更换、退货;
C.全面负责厂所需原材料的采购供应,确保质量管理体系在本部门正常运行;
D.供方进行评价,确保采购合格的产品;
E.制定采购计划,准备采购资料,执行采购作业;
F.负责对采购物资及原材料进行的验证;
G.负责协助业务部对产品所需采购的物资满足能力进行评审。
采购产品的按期完成率达到100%
抽查编号为SQ-7.4-01A-01的〈供方评定记录〉表,规范的做好了供方的评定工作,并保留好相应的记录。
对供方提出了技术依据和检验依据:
被审人员陈述出采购全过程包括采购信息的表述,符合标准要求。
采购人员对供方进行评定,并在合格供方名录中选取合格供方进行采购。抽查编号为SQ-7.4-01A-02的《合格供方名录》符合标准要求
抽查2份SQ-7.4-01A-01的〈供方评定记录〉表。对合格供方评定、业绩考评严格按照标准要求。并对其企
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