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采购部价格审计考核方案..doc

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采购部价格审计考核方案.

采购部考核方案 1 目的与范围 为促进企业发展,减低公司成本,规范采购流程,特制订本标准。 本标准规定了采购部相应的处罚方案等事项的管理要求与方法。 本标准适用于本公司 2引用标准 2.1 QG/BD0101-2014《标准编号规定》 2.2 QG/BD0102-2014《管理标准、工作标准编写规定》 3 职责 3.1审计部职责 3.1.1 审计部以公司经营目标为工作中心 3.1.2 审计部根据审查结果提交审计报告给到上级 3.2 各部门职责 各部门负责配合审计部工作并提供相关的资料。 4 管理流程图 无 5管理内容与方法 审计部对采购产品进行审查需在同等条件下进行比较(是否含税、运输条件、数量、售后等等),有可比性,实事求是,采购价格以最后一次入库价格为准。 5.1供应商考核 是否签订诚信协议 考核方案 是 当期订货高出金额的10倍赔偿我司,并重新签订合同 否 解除采购合同或当期订货高出金额的12倍赔偿我司,并重新签订合同 5.2采购部考核 5.2.1采购员考核方案 条件 奖惩 供应商稳定后并且有一定采购量的必须签订采购合同、诚信协议并每年更新合同 缺少合同、协议的各处罚200元/次 一年内累计被审查到采购价格偏高1次 按当期订单高出金额的3%处罚 一年内累计被审查到采购价格偏高2次 按当期订单高出金额的6%处罚 一年内累计被审查到采购价格偏高3次 按当期订单高出金额的9%处罚 一年内累计被审查到采购价格偏高超出3次以上 按每次1000元处罚至解除劳动合同 一年内同一厂家被审查到价格偏高现象≥3次 解除劳动合同 6个月内审查未出现价格问题 奖励1000元 5.2.2采购总监、经理考核方案 条件 奖惩 部门当月被审查到产品1-5个 口头警告 部门当月被审查到产品6-10个 各处罚100元/个 部门当月被审查到产品超过10个以上 各处罚200元/个 6个月内整个部门均未被审查出有价格问题 各奖励1000元 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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