内部控制审计报告 - 广东新会美达锦纶股份有限公司.pdf

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内部控制审计报告信会师报字第号广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求我们审计了广东新会美达锦纶股份有限公司以下简称贵公司年月日的财务报告内部控制的有效性一贵公司对内部控制的责任按照企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引的规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是贵公司董事会的责任二注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露

内部控制审计报告 信会师报字[2017]第ZC10421 号 广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称贵公 司)2016 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健

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