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资金支出审批制度 的
资金支出审批管理制度
第一章 总则
第一条 本制度主要为资金支出方面审批及审批权限管理规定与流程,其他未涉及规定均按相关制度执行,与其相配套的制度有本公司的《会计制度》、《财务管理制度》、《全面预算制度》、《出差公出管理办法》、《货币资金管理制度》等相关制度,本制度有规定的一律按本制度执行。
第二条 本制度适用于厦门天能电子有限公司。
第二章 预算内外资金管理规定
第三条 预算内资金支出管理规定
1.各级负责人应严格按照批准的年度费用预算编制的月份各项费用开支预算表进行费用开支;要严把审批关,掌握所管辖部门费用开支的实际情况,不得超预算开支,当月发生的费用必须在当月的30日之前及时报销,跨月原则不予报销,费用预算项目开支不能提前使用,只有在以前月份同一费用项目有节余的情况下,可调剂使用。
2.财务部负责人负责具体的预算资金运用控制与核算管理;
3.审批权限:按照本制度第九章《资金审批权限管理规定》规定执行
按照《预算内资金开支的审批权限》(附表1)执行,
若一次性费用支出额超过1000元的项目,事前需征得总经理的同意,方可发生。
若为购置办公用品、办公用具,由各部门填制下月《物品申购单》(财管表2)提出申购要求,报主办会计、管理部经理审批后,方由公司统一购置、保管、领用;
若为原材料、辅助材料、包装物、生产用具、设备、配件的具体采购办法,按照《物资管理制度》的相关条例执行;
预算内费用申请、物品请购管理流程:
第四条 预算外资金支出管理规定
未列入年度费用预算内的开支,原则一律不予开支。若确实需要开支的项目,必须事前以书面报告形式,上报财务部,经过调查研究,报总经理批准后,方可列支。若费用或购置物品、设备未列入在预算计划内,则由每个部门在每月15日前由每个部门填制《费用申请单》(财管表3)或填制下月设备配件及用具《请购单》提出申购要求:
如为生产使用的设备由设备管理部门统一填制设备《申购单》,注明其用途、理由,由设备管理部门主管、财务部负责人审核签字后,报总经理批准后,待公司资金核准后,方可购买或发生;
如为办公设备、其它设备或其它突发性的大项开支,每月15日前由各部门单项填制《签呈》(财管表4),注明其请款开支事由及用途,由财务部负责人审核签字,报总经理批准后,方可购买或发生;
如为费用由各部门统一填制《费用申请单》,注明其用途、理由,由其部门主管、财务部负责人审核签字后,报总经理批准后,方可购买或发生;
预算外费用申请、物品请购管理流程,先以申请部门填制《签呈》(财管表4),再按以下流程运作:
备注:具体规定详见《物资管理制度》。
第三章 各项开支报销审批管理规定
为了加强经营管理,确保生产经营所需资金的及时供给,提高工作效率,对费用开支、报销审批手续,特作如下规定:
公司各部门根据公司批准的年度费用预算编制的月份各项费用开支预算表进行费用开支控制;只有在没有编制年度预算的情况下,应编制月份预算;
财务部门按批准的预算进行控制,未列入费用预算内的开支,各级财务部门一律不予列支;确实需要开支的项目,由费用开支部门必须事前以书面报告形式申请资金开支追加计划报公司财务部,经过调查研究,报总经理批准后可开支。
生产经营所需的各项资金支付,按公司核准的价格和标准据实列支(按审定的合同协议、订单约定),如:运杂费、采购原辅材料、包装物、生产用具配件等。
投资项目资金的使用,根据公司批准的投资项目,由项目管理部门根据项目进度与投资项目合同(或协议)提出资金使用计划,经财务部审核,报常务副总、总经理批准后拨款。
在费用预算内,除工资、招待费[一次性开支超过10000元的(包括1000元)]必须经过总经理或其授权人审查批准外,其它费用开支实行归口管理,各部门所需费用开支,部门经办人申报,部门经理同意,财务负责人审核、常务付总批准则可。若一次性费用支出额超过10000元的项目,必须经过总经理或其授权人批准。报销时,经办人填写报销手续,部门经理审核,再由财务负责人审核、常务副总经理审查签字后,到财务报销,如超过规定的额度必须经总经理或其授权人审批后方可报销。财务审查要切实把好财务关,财务负责人按照费用开支的管理规定逐项审查、核对、计算。如报销后发现由于审查监督不利而发生的问题财务负责人要承担主要责任,并按照有关规定予以处罚。为严格控制业务招待费的开支,实行先申请后开支的办法,对招待费一次性开支在1000元以下的由部门经理审核,常务副总核批;1000元(包括1000元)以上的总经理或其授权人批准。具体执行标准与规定参照本制度的第四章的第十四条的相关条例执行;
公司的各部门所需的各种物品,实行集中采购,由行政部门统一办理,未经常务副总批准各部门不得随意采购。物品领用发放归口核算。
第四章 主要费用报销标准
以下费用
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