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(更新)生产企业免抵退操作流程课件
免抵退操作流程
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详细流程,如(图一)所示
用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。
新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”—“系统配置”—“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有:
企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。
纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。
用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。地址:根据企业详细厂址填写。邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。纳税人类别:一般纳税人就录入“1” 分类管理代码:所有企业该栏录入“C ”。检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。
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图(一)
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录入并生成明细,图(二)所示
向导”第一步 “免抵退明细数据采集”—“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”按钮。
生成预申报数据,首先要建立2个文件夹 MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据
“向导”第五步 “生成明细申报数据”—“数据一致性检查”,有问题需要再修改。“向导”第五步 “生成明细申报数据”—“生成明细申报数据”,点“确定”,备份要点勾,浏览选择MX文件夹,生成明细申报。
以上明细基本完成,在这里需说明,我们做的企业2-4,6-7步可以省略……
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图(二)
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所属期,自动生成;
序号,按报关单份数顺序填写(如:0001);
出口报关单号,按报关单号的后9位+0+01(指项号)填写;
出口日期,按报关单上的出口日期填写;
外汇核销单号按报关单上的批准文号填写;
单证不齐标志,根据本月报关单,出口发票,核销单是否已经到齐,到齐不用填写,B指报关单,H指核销单;
出口商品代码,按报关单上的商品编码填写,不足10位在后面加0;
出口数量,按报关单的数量填写;
原币代码,按报关单上的总价填写;
汇率,按本月出口汇率填写(如:683.49)可在国税网上的出口退税栏查找;
出口发票号,按出口发票填写;
其余自动生成.
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录入汇总申报数据 ,图(三)所示
“向导”第八步 “增值税申报表数据录入”(零申报从此步骤开始,如需要收齐上期明细,应从”第一步-收齐出口单证明细录入开始)。按“增加”按钮,根据增值税纳税申报表录入,保存。
如本月无出口,即:
销项税额和进项税额,无须填写(指西乡税局)
平常录入(福永,龙华税局)
“向导”第九步 “免抵退申报汇总表录入”—“免抵退申报汇总表录入”,按“增加”按钮,所有栏次即可自动生成,无须手工录入,保存。(检查是否出现差额)
“向导”第十步 “免抵退税正式申报”—“数据一致性检查”,根据提示修改,直至没有错误。 “向导”第十步 “免抵退税正式申报”—“生成汇总申报数据”,点“确定”,备份, 浏览选择HZ文件夹,生成汇总申报数据
生产企业系统基本的流程就到这,内容已清楚的讲解,做的时候问题应该都不大,接下来是关于打印的所需报送资料:
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图(三)
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