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混凝土搅拌站程序文件
程 序 文 件 文 件 代 号 GSTT/QP02-000—2011 第1页 共1页 修订表 第 1 版 第0次修订 实 施 日 期 2011年7月1日 修订序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期
修订表
程 序 文 件 文 件 代 号 GSTT/QP02-000—2011 第 1页 共2页 目 录 第 1 版 第0次修订 实 施 日 期 2011年7月1日
目 录
GSTT/QP02-000修订表……………………………………………………1
/QP02-000目录………………………………………………………2
/QP02-001文件控制和维护程序……………………………………
GSTT/QP02-002为客户必威体育官网网址和保护专利权……………………………1
GSTT/QP02-004质量体系管理审核程序………………………………
GSTT/QP02-005质量体系内部审核程序………………………………2
GSTT/QP02-006纠正措施控制程序……………………………………
GSTT/QP02-007处理例外情况的工作程序 …………………………
GSTT/QP02-008人力资源考核管理程序………………………………3
GSTT/QP02-009设施和环境条件控制程序……………………………
GSTT/QP02-010设备和标准物质管理程序……………………………
GSTT/QP02-011量值溯源及标准程序…………………………………
GSTT/QP02-012检验工作程序…………………………………………
GSTT/QP02-013样品管理程序…………………………………………/QP02-014记录控制程序…………………………………………/QP02-015检测报告的编号、审核、批准程序…………………
GSTT/QP02-016服务和供应品采购程序……………………………
GSTT/QP02-017抱怨(申诉)处理程序………………………………
GSTT/QP02-018计算机使用、维护和软件管理程序…………………
GSTT/QP02-019开展新项目的评审程序 ……………………………
程 序 文 件 文 件 代 号 GSTT/QP02-001—2011 第 1页 共6页 文件控制和维护程序 第 1 版 第0次修订 实 施 日 期 2011年7月1日
1、目的
对与质量体系有关的文件进行控制和维护,确保各工作场所使用文件现行有效。
2、适用范围
本程序适用于本试验室与质量体系有关文件的维护和控制管理。
3、职责
3.1质量管理组负责质量体系有关文件编制、发放、更改控制和管理。
3.2各有关组负责质量体系有关文件的编制。
3.3资料员负责文件整理和归档工作。
4、工作程序
4.1文件的分类及编号
4.1.1本试验室文件分为三个层次:
A层次:质量手册
B层次:程序文件
C层次:岗位工作标准(作业指导书)、质量计划、质量记录和技术记录等。
4.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件,在其封面“受控状态”予
以识别,受控文件供本试验室在与质量体系有关场合使用。“非受控”文件供顾客、评审机构和政府部门使用。
4.1.3除工作标准及其它记录按公司有关文件执行外,文件和资料的代号编制规定如下:
a) 公司代号为“GSTT”,意即“甘肃天太”;
b) 文件代号:质量手册为“QM“;程序文件为“QP”; 作业指导书为“WI”;质量记录为“QR”;
c) 同类文件顺序号按体系文件的三个层次(见4.1.1)分别从“01”开始按顺序编号。
4.2文件的编写
4.2.1质量手册由室主任授权专门小组编写。
4.2.2程序文件由质量管理组编写。
4.2.3其他管理文件由各检测组编写。
4.2.4各类文件编写格式按照相应规定执行。
4.3 文件的审批
4.3.1质量手册由本试验室主任批准。
4.3.2程序文件由质量负责人批准。
4.3.3作业指导书由质量负责人审核,技术负责人批准。
4.3.4其他管理文件由质量负责人审批。
4.4文件的发放
4.4.1受控文件的发放由资料员制作“文件发放登记表”,经试验室主任批准后,按批准范围发放文件。
4.4.2文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后领取注有不同分发号的文件,以便于追溯。
4.4.3本试验室内使用加盖“受控文件”印章的文件,不得随意借给他人或复
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