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备品备件库ERP出入库操作流程
备品备件库ERP入库操作流程 【第一部分ERP的入库操作】 物料入库前的验收 ⒈ 货物到库后根据采购下的订购单,清点货物,检查物料的名称、代码、图号、规格、颜色、数量是否与实物一致,并对包装和外观进行检查,核对无误后办理报检或入库手续; ⒉ 报检:对已收货的物料要在一个工作日内填写《报检单》,并将《报检单》送交到相关部门。 ①质量部负责检验I 类物料(产品附件,油墨、银浆、量具等)。 ②使用部门负责检验II类物料(辅助材料和直接影响产品质量的物资,如磨轮、钻花、切割轮、玻璃刀、硅粉、丝印制版材料、真空胶条等) 。 ③生产使用部门负责检验III类物料(设备、仪器及其配件、检验和试验用品及其它)。 物料入库前的验收 ⒊ 贮存物料应贮存于干燥、通风、整洁、通畅的室内环境中,按照不同物料的储存及安全要求分类存放,配备防火及通风设施; ①危险品,易爆 ,易燃物料的存放要严格按公司规定存放。 ⒋物料ERP的入库:在收到检验报告的两个工作日内,对于合格物料要办理入库,对于不合格品,要立即隔离并通知采购人员退货。入库流程如下 ; ①将物料放到指定仓库及库位并作好标识 。 4. 输入ERP,用(PU10sel)来录入。输入ERP,对因未及时下达采购定单而不能输入ERP的,要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄送给部门经理. 入库(PU10sel )的操作 第一步:先进入ERP系统→再双击(pu10sel) →打开后要先选仓库如(PJK-备品库或CLK-材料库)→输入供应商订购单代码(如桂林市双安劳保用品公司)代码是:LB080606 ,其中是有下划线的0806表示年份和月份,LB和最后面的06是供应商代码。操作请看下一张图; 入库(PU10sel )的操作图1 入库(PU10sel )的操作 第二步:依据采购下订购单和我们的收货单作入库。入库时还要找对应的定单行来录入。注意录入的数量必须准确无误,因它关系到库存的准确性和库存量,以及费用问题。 操作请看下一张图; ①如:ERP多录入后或错误录入必须把它冲负数,需填报《申请更正ERP录入错误单》后方可冲负数,还需经理签字后交财务存档 。 入库(PU10sel )的操作图2 入库(PU10sel )的操作 第三步:(PU10sel)做好后需把它打印出来即入库单的打印。 ①打印路径:进ERP 报表→采购报表→5.采购入库单打印→供应商编号,入库日期→发送到打印机(国内供应商打印4 联入库单,国外供应商打印6联入库单) →打印好后交采购部采购员,并要签好入库单签收台帐方已做完。操作请看下一张图 ; 入库(PU10sel )后的打印图 备品备件库ERP出库操作流程 【第二部分ERP的出库操作】 第一步:仓管员根据领用者输 (rq40 )请求领用单发料或根据计划将物料准备好由领用人员直接领用。 ①查看(rq40)领料需进(ERP报表查询系统)→仓库报表→32.辅助材料请求领用单打印,输入领用者的ERP用户名,查看领用者录入的项目号,数量,领用部门,用途是否正确后按先进先出来发料。请看下一张图操作; 查看(rq40)请求领用单操作 第二步:仓管员ERP输入的发料:物料发出后,需在一个工作日内按实际发出或使用的数量来输入ERP的发料,用(nv13sl)来做。 ① (nv13sl)的操作,先进ERP系统→输入仓管员得ERP用户→打开(nv13sl)→输入领用者的ERP用户和项目号→数量→在自容器即库位(如 PJK- A01 )→回车直到系统出现数据库已更新后就完成ERP输入的发料了。请看下一张图; (NV13)的操作图 盘点 ①仓库应每周对库存物料进行局部盘点,并编制盘点报表;以做到帐物一致。 ②用实物盘点数与ERP系统的库存数进行对比,若实物盘点数与ERP系统的库存数不一致,要查找原因,如要作差异调整,必需经审批后才能调整ERP数据 。 月报表的打印 每月月底时要交财务的报表如下: ⒈备品库的(rq40)材料领用明细表,包含公司各个部门 以及各生产线只要领用了物料都需打印出来。备注这份报表需要各领用部门的领导 签字确认后才能交财务核对和存档。 ⒉备品库的(rq40)出库汇总表,备注这份报表需要各领用部门的领导 签字确认后才能交财务核对和存档。 ⒊备品备件库的收付存表。由仓管员签名交财务存档。 * * 1)输入 供应 商代码: LB080606 2)输入或选 相应的定单行,如:劳保皮鞋行号是310选定后回车。 输入;供应商代码;如桂林市双安劳保公司是CLB006 输入;入库年,月,日再确定 输入:请求领用人的ERP用户名代码,如图, 选ERP报表系统中的第3( 仓库 报 表) 输入;领用人的ERP用户名,如psc0163 输
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