2017-9-IATF管理评审报告(中文).pptx

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2017-9-IATF管理评审报告(中文).pptx

评价期间:2016年10月1日~2017年8月30日;以往管理评审所采取措施的情况 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 有关质量管理体系绩效和有效性的信息: a)质量目标的实现程度; b)过程绩效以及产品和服务的合格情况; c)不合格及纠正措施; d)监视和测量结果; e)外部供方的绩效 质量体系审核情况 资源的充分性 应对风险和机遇所采取措施的有效性 改进的机会 不良质量成本(内部和外部不符合成本) 过程有效性的衡量 ;1.以往管理评审所采取措施的情况;导入IATF16949:2016,新版文件的进一步完善;;4)监视和测量结果; a)公司年度经营目标达成,目标427,592KRMB,实绩483,431KRMB,目标达成率113.06% 。 b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析,并提交改善报告。 c)仪器校验管理按计划实施,未出现漏校正或过期使用情况。 5)外部供方的绩效 a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作,确定合格供方名录。 b)采购按要求采购部材,品质管理已规范部材的检查规定,受入检查按要求检查来货,并且合格率达到99%以上,目标达成。 ;项目;工序;2)产品审核: 没有发现缺失。 ;序号;4)外部审核:2017年2月15日~17日开展了体系的外部审核。 ;序号;级别 项目;继续加强培训,提高员工操作技能和质量意识。 生产工艺改造,不良问题改善,降低生产成本。 ;公司对不良质量成本规划了内部损失成本项目(面板良品率、不良损失率(SKC起因)、供应商超额运费) 、外部损失成本项目(客户投诉损失率、超额运费)共5项;每月定期报告实际发生的不良质量成本额,并进行了统计分析,经过评审认为:品证部依计划对公司内部质量成本进行了收集/分析,以及连续进行为公司营运提供必要的依据,其中每月的不良质量成本实绩数据分析,未达标时也有制定改善纠正措施,并水平改善,满足了IATF16949:2016质量管理体系的要求。;主要通过体系的日常运行检查,确定过程活动的有效性,通过内部体系审核,全面检讨评价各个体系COP、MP、SP过程相关活动的有效性。实际的内部体系日常检???和内部审核结果反映,过程有效性的衡量满足预期目标。;过程编号;过程编号;过程编号;内部符合性:从进料、巡查状况、以及最终检验、出货状况来看,品质状况基本稳定,未出现批量性异常,一些细节上有出现不良,也有收到顾客的投诉,针对近年来所发生的不符合事项都作了相应的改善与预防,相关部门作了检讨分析,推进内部改善,产品品质得到提升。;无现有操作更改和新设施的导入以及新产品的开发;发生日期;FY17无车载客户监察;——顾客满意度调查 ;项目;15.通过风险分析(如FMEA)识别的潜在使用现场失效标识;公司制造的模组产品,发生实际的现场失效分析主要有花屏、背光源不良、黑屏、残影、画面异常、异物、显示异常、亮度不均共8件次,这8件次实际的现场失效相关部门及时组织了分析,并及时采取了有利于客户的措施进行处理,各失效问题均已结案,实际的现场失效对质量造成的影响得到妥善解决,没有对安全及环境造成影响,通过评估,体系运作有效,未造成安全或环境影响。;NO.;过程编号;过程 编号;过程编号;序号

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