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施工材料管理制度
为了加强材料的管理,更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,提高经济效益,保证工程质量,依据项目部实际情况,特加予修订完善材料管理办法。
部门、人员职责
建立材料部,设材料部长、材料员、收料员、仓管员。负责工作主要为:对各项目材料的管理、协调;大宗材料、设备的询价、招标;采购档案建立、完善;供应商综合评价;处理合作纠纷等。
材料部应建立合格供应商名册,采购员根据以往的合作经验提供合格的供应商、租赁商,材料部根据审核结果,将审核合格的供应商、租赁商分别纳入合格供应商名册,作为项目部工程材料采购选择供方的依据。
材料管理实行项目总负责人——材料部二级管理。现场管理人员、工程技术部协助,其他部门积极配合。材料部应对施工现场材料实行直接管理。依据工程量大小,应酌情增加工作人员。
第二条、采购流程规定
1.工程技术部依据施工合同、设计文件等文件以及工程进度编制材料计划单,材料计划单上应明确列示产品或服务的数量、规格、技术标准和质量要求。经主管领导签字后转交材料部,材料部依据材料计划单编制采购、设备租赁申请单。材料部应将申请单报主管领导审核,审定的申请单由主管领导签字。
第三条:采购管理
1.材料部实行限价采购,1000元以下的零星采购由材料部自行采购,材料部应选择合法的供应商。其他采购由材料部制定采购申请单报主管领导审定后,由材料部在合格供应商名册中组织采购。
2.20000元以上的特大宗材料采购和设备租赁由材料科组织公开招标采购。从合格供应商名册中选择3-5家供方,按照公开、公平、公正、透明的原则,选择质量信誉好、价格合理、售后服务完善的供应商。招投标资料及定标记录由材料科交合同部存档备查。
3.对于业主指定的品牌或者供方,必须要有联系函。若业主口头指定无书面函件的,由项目部负责人出具详细的书面报告,由材料科审核,主管领导签字后,方能采购。
4.材料科根据审定的采购申请单编制采购单,发至选定的供应商。并及时与供应商沟通订货事宜,确认供应商可以完成供货任务。如选订的供货商因种种原因不能完成供货任务,材料科应及时通知项目部负责人,并重新选定供应商。
第三章:合同管理
材料采购、设备租赁合同应分别采用公司拟定的《材料采购合同》、《设备租赁合同》范本,并经公司合同部、法律事务部、材料科评审通过,主管领导签字后实施。
合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本,合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。采购合同还应包含具体的租赁日期。
经修改后的合同,按审批程序由项目填写《合同评审表》经项目经理签字,合同部、法律事务部和材料科审核签字,主管领导签批后,加盖公司公章。
合同一经订立,即具有法律约束力,项目部应严格履行。合同原件公司应留两份,项目部留一份,材料科留一份交合同部统一归档保管。
对于要求使用供方合同文本的,合同签约前,项目部经办人持合同文本和供方资质材料送材料科审核,材料科组织合同部和法律事务部在 个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改,提出修改意见,返还项目部修改。
经修改后的合同,按审批程序由项目部填写《合同评审表》经项目负责人签字,合同部、材料科审核签字,最后经主管领导签批后,合同方能加盖公司公章。《合同评审表》由材料科交公司合同部统一归档管理。
第四章:材料验收
项目部应组织材料员应对照采购合同(租赁合同)名称、规格、型号、数量进行验收,核对材料是否与前述文件相符,采购合同(租赁合同)或与采购合同不符的,材料员应当拒收。
材料员应根据需用采购单及采购合同对进场材料进行验证,包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等文件资料进行验证、验收,并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。
材料员协助项目技术人员、质量员应该对直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资,如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验,共同填写《材料外观检验记录》。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。
材料进场后,材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量,以实际数量验收,不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、采购、租赁合同和收料凭证相符吻合。
对于业主提供的材料、设备,项目部应组织材料员应会同业主代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收并做好验收记录,双方在场人员签字。然后交仓库保管员办理入库手续。业主提供的材料,经双方共同检验不合格或有丢失损坏,应做好记录,送交业主并及时办理材料退货手续。
项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作,执行国家相关规
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