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深圳市新鸿光(集团)股份有限公司内部审计工作手册
深圳市新鸿光(集团)股份有限公司
SHENZHEN SUNHUNGKWONG (HOLDINGS) CO.,LTD
内部审计工作规范手册
INTERNAL AUDITING MANUAL
1999
新 鸿 光 集 团
审 计 中 心
目 录
序言???????????????????????????????(1)
第一部分 内部审计办法??????????????????????(7)
第二部分 内部审计具体规范????????????????????(17)
内部审计具体规范第1 号──审计方案编制规范??????????(17)
内部审计具体规范第2 号──审计通知书规范???????????(21)
内部审计具体规范第3 号──审计证据规范????????????(23)
内部审计具体规范第4 号──审计工作底稿规范??????????(26)
内部审计具体规范第5 号──审计事项评价规范??????????(29)
内部审计具体规范第6 号──审计报告编审规范??????????(32)
内部审计具体规范第7 号──审计复核工作规范??????????(35)
内部审计具体规范第8 号──审计文书处理规范??????????(37)
附表一:审计中心发文字号登记目录表????????????(40)
附表二:上行文件登记表??????????????????(41)
附表三:下行文件登记表??????????????????(42)
附表四:收文登记表????????????????????(43)
附表五:审计中心发文征求意见反馈统计表??????????(44)
内部审计具体规范第9 号──审计档案工作规范??????????(45)
附件:审计档案密级及保存期限表??????????????(48)
目 录 ·2·
第三部分 内部审计实务指南????????????????????(51)
内部审计实务指南第1 号──商贸业务及财务审计指南???????(51)
附件一:商贸业务内部控制制度要点指引???????????(69)
附件二:商贸业务内部控制调查问卷?????????????(82)
内部审计实务指南第2 号──工程预、决算审计指南????????(85)
内部审计实务指南第3 号──内部控制制度评价指南????????(94)
附件:各类交易业务错弊指引????????????????(108)
内部审计实务指南第4 号──货币资金收支结存审计指南??????(117)
内部审计实务指南第5 号──结算业务审计指南??????????(120)
内部审计实务指南第6 号──固定资产审计指南??????????(125)
内部审计实务指南第7 号──成本费用审计指南??????????(128)
内部审计实务指南第8 号——经济效益审计评价指南????????(140)
附件:经济效益评价指标体系????????????????(143)
第四部分 附录??????????????????????????(149)
附录一:审计工作一般流程图??????????????????(149)
附录二:投资项目审计工作流程图????????????????(150)
附录三:经济效益审计工作流程图????????????????(151)
附录四:离任审计工作流程图??????????????????(152)
第五部分 附表
审计工作底稿参考格式(略)
内部独立审计工作规范手册 ? 1 ?
内部独立审计工作规范手册
序 言
本序言旨在说明审计中心内部独立审计工作规范手册(以下简称“审计手册”)的目标、体
系、制定与发布程序,并对其规范内容、约束力及适用范围进行解释。
本序言由新鸿光集团审计中心负责解释。
一、 审计手册的制定依据与目标
1. 审计手册依据《深圳经济特区内部审计办法》制定。
2. 制定审计手册的目标:
2.1 建立执行内部独立审计工作的权威性标准,规范内部审计人员的工作行为,促使内部审
计人员恪守独立、客观、公正的基本原则,有效地发挥内部审计的监督和服务作用。
2.2 促使各审计人员按照统一的工作标准行使内部独立审计工作,提高审计工作质量,提高
业务素质和工作水平。
2.3 明确审计人员责任,维护公司利益,保护投资者和其他利益关系人的合法权益,促进集
团发展。
二、 审计手册的体系
1. 审计手册是内部审计人员工作规范体系的重要组成部分。
2. 审计手册由以下三个层次组成:
2.1 内部审计办法。
内部审计办法是内部审计工作的基本大纲,是对内部审计人员专业胜任能力的基本要求和
审计行为的基本规范,是制定内部审计具体规范和内部审计指南的基本依据。
? 2 ? 新鸿光集团审计中心
2.2 内
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