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费用报销单据填写示例

黑色部份为必填,不同费 用需分开不同行填写,特殊情况《发票和收据必须分开填写》。费用报销单据报销部门:2017 年3月22日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费¥2300车费¥16200领导审批意见合计¥18500金额大写:佰拾万○X仟壹佰捌拾伍元零角零分原借款¥应补差¥退会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人费用报销单据黑色部份为必填,涉及到跨部门费用一起承担的费用,需注明跨部门承担的费用和金额。报销部门:2017 年3月22日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费¥2300A部门62元,B部门100元,车费¥16200领导审批意见合计¥18500金额大写:佰拾万○X仟壹佰捌拾伍元零角零分原借款¥应补差¥退会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人黑色部份为必填,涉及到跨项目费用跨项目费用,需跨项目承担的费用明细和金额。费用报销单据报销部门:2017 年3月22日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费¥2300车费¥16200招待餐费A项目500元,B项目600元¥110000领导审批意见合计¥295000金额大写:佰拾○X万 贰仟玖佰伍拾零元零角零分原借款¥应补差¥退会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人费用报销单据黑色部份为必填,涉及到原有借款需要冲报销费用的,需填写冲借款金额。报销部门:2017 年3月22日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费¥2300车费¥162000领导审批意见合计¥164300金额大写:佰拾○X万壹仟陆佰肆拾叁元零角零分原借款¥应补差¥退会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人费用报销单据黑色部份为必填,涉及到原有借款需要冲报销费用的,需直接填写冲账金额额。报销部门:2017 年3月22日单据及附件共页用途金额部门主管意见百十万千百十元角分住宿费¥2300车费¥162000领导审批意见合计¥164300金额大写:佰拾○X万壹仟陆佰肆拾叁元零角零分原借款¥应补差¥退会计主管复核出纳证明人经手人张三领款人

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