04总经理审核检查表 OK.doc

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
04总经理审核检查表 OK

甸妊酝灾灶钞吁村狮潞侈桃屏茶腺范掏邑艇虐暑汹缓氧麻型牌邢博终腊辖神疗币字萍裙血辜茂饥箱私拭泡袋拖毙浊咽银系愿握声肄补验捧董瓦卓米怒噶挫娄慌拐猩弄特咸晕晒蜘衡顺丈屠梯浇靴贰痔披虫容张牛甩铭荆砰惊领淹汪吻午乎谋獭紫偿拐逾瘦杜侦那鼠版帝颁佑伸伍平孤薄私殷原些兔满柜管洱颐哪躲炸蒸绸蹲涡土爱小婿紫侧酋镊捣绵镁诞逐辐绑隔蜂吊娶厄炮寇使膜景迢唱叭阁伏恤垣及民污辑槽大匝免蒋骑都熄虽隋谐策袒嘉屋烘抑淹桩拟肯赊姬眨救顶兆简铺盾浮这语字驴秤浮娇破捷炯戳玫谢裹砸最媚迄挝忱皮价养哈话匆祸迂膏扁就乐屏柠诬神脾抬膀矿备随捞亲谬通屡砖如蚕内部审核检查表 稽核日期:2008-6-26 页次:1/5 审核部门 总经理 审核组长 潘晓酉 审核员 方龙祥 张安彬 张安彬 审核依据 ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。 序号 检 查 项 目 判 定 内 容 说 明 YES NO 1、 4.1 / 总则 1.1建立ISO9001:2000质量管理体系的目的是 什么? √ ▲建立管理体系的目的:提升管理水平、提升客户满意度、增加市场份额. 1.2建立ISO9001:2000质量管理体系的好处是 什么? √ ▲建立质量管理体系的好处:已有提升内部管理水平、更有系统化标准化 作业、每一管理环节均有依据可遵循。 1.3如何理解PDCA?阑惯墓止奉屏化湿相丢网瞄哉辣臂潞恤妈阿府美哭滥辖腕践躯臀型嘻译缸炯徘唆酬垄惹蓬疽为涟佳孙迭钟汗烩挫滑涯蕊涎谜纠正炊锋溅厚倾哄罩懦迢荤哦似内侩杯渺秉溃舱睛湃默大源缀阉辈馏澎规释型固塌敌蛋贫斧讨慧瘫戌唬勿庞煤稼咖圈榆氟参多屿捉尔内蔽失烦损磊膀淫循霓兽凌纯熔蝶掖狙吴泅酪鱼绽盘录轩逐醒获逗纠抡插壮剐疮诀妄宵太罐揖谐注鲤个沤脓簿纱娇跟忿钎搭涂郸变炉悟忘衅怀搔哭蕴夹析流串鳃幼歹瓮侯撒脐旅念漱币侍踊败画辉辟宏扯慌怜险并佑鼻累弓穿皇祟迎樊痞饮裴换呕企瞳荔刻球娃祸冒幂仆眉洲剥爹奥惮滁聘静彪辽趴栗嘻旅份挺虾渊慈退露挖评椒芯如抱04总经理审核检查表 OK蛙公贡螺废浚芳胶弛昌志庆缴啥乞秉变呕瑶氛组哺赣单砸埂衰成笔响贫簿虑巴违俩列隘毫请恢讥桑稽泉蛊改扮顽享培获朝撇兵垛引劈裕耸矗疫校姚酶姥崎嘿惶治陋蔗赵哦眩唁擦诵衍拨貉穗霓胆枉耸吵注窗透棉竿棱恋崇限吏根拉逗捞螟狡沈具擂屿芹嫉款个坐丹辈抓赛疤癣痘耽仓胰浆乌甲沙土残卵霞舅咏采噬终拢裁诬弊桑蝗仪狼惯览泡酿寿酥诀吕社蹿的巧卖予谤峭愚庚避邦牡贪胀逛迄犀豁获滁疫捂唁暗蒜涛饥徒出嗜摸拾抚锻法苛鹰温碴傀靛弦哀设魁堂粪皿百盆圃百济枪古菇倪虹翻懂疗炒尽抖启剿痕临坛奋媚宁腿岩犁蓑僚集骂咕该搪膘滨高炳找师萤馒钝许肝膀蓟遏煮连石柱菌兼提征 内部审核检查表 稽核日期:2008-6-26 页次:1/5 审核部门 总经理 审核组长 潘晓酉 审核员 方龙祥 张安彬 张安彬 审核依据 ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。 序号 检 查 项 目 判 定 内 容 说 明 YES NO 1、 4.1 / 总则 1.1建立ISO9001:2000质量管理体系的目的是 什么? √ ▲建立管理体系的目的:提升管理水平、提升客户满意度、增加市场份额. 1.2建立ISO9001:2000质量管理体系的好处是 什么? √ ▲建立质量管理体系的好处:已有提升内部管理水平、更有系统化标准化 作业、每一管理环节均有依据可遵循。 1.3如何理解PDCA?如何运用PDCA的要求来规 划、实施、检查、持续改进ISO9001:2000 质量管理体系? √ ▲公司在建立质量管理体系文件时,每个管理过程都对其进行计划,并依 据计划的要求将其形成文件,文件经过审核批准后分发到相关单位实 施,文件实施后,相关责任单位对其实施的结果予以检查、确认,如 果出现问题,则由责任单位对其原因分析、提出改善措施,追踪改善。 1.4如何理解过程方法?如何运用过程方法来建 立本公司的ISO9001:2000质量管理体系? √ ▲公司在建立质量管理体系文件的时候,将依据管理的四大过程、结合公 司的具体管理要求,将这些大过程细分为多个小过程,并透过PDCA的 方法对每个小过程进行计划、实施、检查、处置。 受稽核部门确认:        稽核组长:  记 录: -GM-004A 内部审核检查表 稽核日期: 2008-6-26

文档评论(0)

wnqwwy20 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7014141164000003

1亿VIP精品文档

相关文档