- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
财务报销培训资料
财务管理中心培训资料培训内容:财务凭证填制及签批供稿人:主编单位:二○一六年十二月二十日财务凭证填制/签批办法一、2015 版财务凭证体系介绍(一)使用要求1.电子制单:财务凭证除签名外,其他部分必须填制电子表格、机打制单,手工制单无效,财务将拒绝受理;2.制单环境:财务凭证是在 Office 2010 的软件环境下设计而成,为防止错版、变形、变异等意外情况的出现,建议在 Office 2010 的软件环境下制单;3.粘贴单:本版财务凭证在设计时,就留出下半页空白部分作为票据粘贴单,可以直接对折裁开、粘贴原始票据;其他不涉及公司业务机密的再生纸,也可对折裁开作为票据粘贴单。(二)财务凭证体系介绍1.《付款/报销凭证》(编号 No.FIN001-1):用于报销除差旅费之外的其他费用;2.《费用报销补充说明》(编号 No.FIN001-2):用于本地市内交通费、餐费等的明细说明;3.《请款单》(编号 No.FIN002):用于办理请款事项;4.《申购单》(编号 No.FIN003):用于采买固定资产、办公用品、电脑设备等的询价(注:电子商务采购,需附电脑截屏打印资料);5.《差旅费报销单》(编号 No.FIN004):用于报销异地差旅费、结算差旅补贴;6.《报销单据粘贴单》(编号 No.FIN005):用于粘贴各类需报销的原始票据;7.《差旅申请单》:用于事前向各级领导说明拟出差办理事项内容,以征得同意并签批确认的手续。二、填制流程(一)免填部分1.填制日期:自动生成;2.金额(大写)部分:自动生成;(二)机打部分1.制单部门:为制单、代办部门名称;2.制单人:为制单、代办人姓名;3.对方单位/个人:实际交款、收款单位/个人姓名;4.成本中心:费用、收入应归属的实际部门或投资项目,为资金的实际使用部门;5.摘要:综合概括业务事项,要求有主谓宾语,言简意赅;如:王二丫报销差旅费(赴山西分公司业务督办)6.金额:直接输入数字即可;7.开户银行:涉及需要预留对方账户事项的,应明确填入对方开户银行名称及支行;8.对方账号/卡号:涉及需要预留对方账户事项的,应明确填入对方公户账号(或个人卡号);(三)手填部分1.勾选:(1)凭证类型:勾选现金或银行,即涉及收支现金的,勾选现金;涉及收支银行存款或转账的,勾选银行;(2)成本中心:勾选项目或部门,应纳入项目核算的,勾选项目;应纳入部门核算的,勾选部门;(3)个性化需求:根据代办人的需求,可勾选现金、转账、支票、冲账或其他需求(如汇票等);一般情况下,财务以网银汇划/转账为主。2.体系内签名:(1)经办人签字:如为代办人、经办人,则在经办人处签字;(2)经办人所属部门领导签字;(3)领导签字:以董事长签字为准。3.财务部门签名:(1)出纳:在付款人处签字(2)主管会计:在复核人处签字;(3)财务领导:在财务负责人处签字。三、涉财业务办理及签批流程(一)业务审批部分(批事)1.签报:办理任何涉财事物,均应填制《签报》,说明所办事项,征得相关部门、领导的确认和签批;以此为依据,方可办理相关财务事项;2.差旅申请单:办理商务差旅事项,应填制《差旅申请单》,说明所办事项及差旅日程安排、差费预算及细目,征得相关部门、领导的确认和签批;以此为依据,方可办理借支差旅费等财务事项;(注:涉及预定火车票、飞机票的,以此单为依据,在前台办理预定登记即可)。(二)办理业务流程图使用范围:《签报》、《差旅申请单》的签批。制单(借款人或代办人)签批1(借款部门负责人)签批2董事长会签(或有)(财务主管)(三)财务审批部分(批钱)1.单据审核:由主管会计依据相关规定、已签批的《签报》、《差旅申请单》,办理相关审核、签批工作;2.财务签批:由财务负责人签署意见,并签字确认;3.董事长签批:由董事长签署意见,并最终签字确认;4.支取资金:由申请人到财务部门出纳递单,办理资金实际支业务。(四)办理借款流程图使用范围:《借款单》的签批。制单(借款人或代办人)签批1(借款部门负责人)签批2(主管会计)付款(出纳)签批4董事长签批3(财务主管)(五)办理报销流程图使用范围:《付款/报销凭证》的签批。制单(借款人或代办人)签批1(借款部门负责人)签批2(主管会计)付款(出纳)签批4董事长签批3(财务主管)四、常用报销票据及要求(一)常用报销票据1.差旅费:飞机票、航意险保单、火车票、市内至机场的出租车票、异地住宿票、餐饮票、出租车票、地铁票、公交车票等;2.交通费:市内出租车票、地铁票、公交车票;过桥过路票、高速公路票、汽油票、停车票等;3.业务招待费:机打餐饮发票、礼品发票等;4.手机话费:国内正规通信运营商的机打发票等;5.其他费用:公司财产保险发票、车险发票、购书发票、办公用品发票、职场租赁发票、社会保险发票等;(二)票据要求1.
文档评论(0)