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物料采购申请单的管理规程
物料采购申请单的管理规程
目的
建立本规程,使公司各种物料采购工作标准化,程序化。以确保所采购各种物料符合生产要求和质量管理标准,为公司生产提供良好的物质基础。
范围
原料、辅料、包装材料及生产经营所需所有物料,其他特殊所需采购的物资。
责任
采购部经理、各部门经理、仓库保管员
内容
1.请购要点及程序
1.1能纳入月采购计划的物资,应根据月采购计划采购。
1.2请购要点:应本公司业务,厂房设施或生产需要的临时、加急采购可填制采购申请单,但请购人应就本规程所列使用范围,先行慎重考察该请购是否属真正需要及必要购置,是否属于租用或与其他人共用的状况,以决定是否请购,如果必须请购,则先查其存量状况(仓库及使用现场)、交货期及其他应考虑事宜。将采购申请单书写清楚,然后依请购程序送请批准人。
1.3请购审核及程序:处级主管报采购申请单---部门负责人审批---总经理审批---采购部接到采购申请单---采购部议价、比价,确定购入方式---采购申请单问询价格栏如实填写---采购部依问询价格合理填写借款借据或付款申请单----报副总经理及财务经理审批---总经理审批----实施采购任务。
1.4入库验收程序:采购部购入---仓库点收----告知请购部门----使用部门使用----使用情况回馈采购部
设备及备件:仓库点收---设备处开箱验收---告知使用部门----使用情况回馈采购部。
2.采购申请单及请购时机:
2.1采购申请单只对未纳入月采购计划的零星采购及紧急采购适用。对已纳入计划的物资采购不适用。
2.2采购部凭采购申请单执行零星采购及紧急采购,并由采购部归档,采购申请单一式二份,仓库出库时请购人凭采购申请单领用物品,否则仓库保管员有权拒付。
2.3采购申请单填写要求
2.3.1序号、物品名称、规格、材质、单位、数量、问询价格、用途、使用日期、请购人、如必要说明请购理由的,请在说明理由处详细说明。
2.3.2特殊材料及设备、备件要有品质及验收标准,技术参数、工艺要求等,必要时提供图样。
2.4请购部门应综合考虑交货期、存量、已定未交货数量、需求数量及日期等提前开具采购申请单,以免影响生产进度。
2.5计划采购材料:各部门在每月15日前将次月请购物料的计划统一格式报于采购部,3日内由采购部整理后写出月采购计划报总经理、副总经理审批后实施采购。(计划采购)
2.6 请购2000元以上设备及设备备件,设备处处长必须协同采购,经采购部经理及设备处长认同的供应厂家报副总经理及总经理审批,采购部依据审批情况实施采购任务。
文件编号:FM-M011-00
采 购 申 请 单
部门: 时间: 编号:
序号 物品名称 规格 材质 单位 数量 问询价格 用 途 使用日期 第一联 采购部归档 总经理: 部门经理: 请购人: 采购人:
采 购 申 请 单
部门: 时间: 编号:
序号 物品名称 规格 材质 单位 数量 问询价格 用 途 使用日期 第二 联 请购人留存 总经理: 部门经理: 请购人: 采购人:
文件编号:FM-M012-00
1.采购申请说明:
2.附图样说明:
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