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工艺纪律检查作业指导书
文件分类 程序文件 工艺纪律检查作业指导书 文 件 编 号 QP030 版 次 A 级别代码 02 编 制 审 核 批 准 共 4 页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生 效 日 期
■签收
□签阅
□张贴 部门 ■人事行政部 ■财务部 ■质量部 ■生产制造部 ■物流部 ■设备部 签字 日期
*****修订履历***** 版本 修订内容 页次 修订人 审核人 批准人 批准日期 目的
本程序规定了对现行工艺过程进行检查,以确保现生产的制造过程处于稳定和受控状态,并使过程能力不低于产品批准时的水平。
范围
本程序规定了工艺纪律检查的基本要求和工作流程。
本程序适用于公司所有批生产产品的所有工序的工艺过程。
引用标准
JB/T 9169.11 《工艺管理导则 工艺纪律管理》
责任
总经理(副总经理)负责工艺纪律执行率的确定,并协调各部门工作;
技术部负责工艺纪律检查的组织和实施;
人力资源部和财务部负责考核结果的执行和实施;
各有关部门负责工艺文件的监督执行,并对工艺文件提出建议和改进措施。
定义
过程——指产品从原材料采购至产品发运之间的所有环节。
工艺——主要指公司制定的程序、作业指导书以及各项管理规定。
工艺纪律——就是指工艺的执行情况。它是工艺稳定、工艺提高的重要前提,是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、生产安全、降低能耗、提高效益的保证,企业各级人员都必须严格执行。
工作流程
6.1 流程图
(见附图)
6.2工艺纪律检查计划
工艺纪律检查原则上规定每周一次,周一下午进行,时间2小时;召开检查前和检查后会议,一般在下午13:30和15:30;
6.3工艺纪律检查实施
6.3.1 技术部组织召开检查前会议,会议参加人员一般包括总经理,副总经理,生产部、质量部及物流部负责人及其它相关人员;
6.3.2 会议拟定本次需要检查的班组或生产线,并确定检查小组组长和人员组成;小组成员在检查过程中不经组长同意不得中途离开;
6.3.3 检查小组依据程序文件和作业指导书实施检查,检查包括但不限于以下内容:
文件和资料;
设备和工装;
量具和检具;
原材料和外协件;
检验和检验状态;
不合格品处理;
产品的标识和可追溯性;
人员资格和培训;
生产准备程序;
生产现场5S;
6.3.4 技术部对检查的结果进行总结,对检查不符合项进行评估,制定改正计划,将改进计划发相关责任部门限期完成;
6.4工艺纪律检查结果
6.4.1 各部门应严格按改进计划进行改进,不断提高工艺纪律执行率;
6.4.2 对违反工艺纪律或在规定期限不能完成改进的单位和/或个人,将进行处罚;
6.4.3 对工艺纪律执行良好的单位和/或个人,将进行奖励;
6.4.4 处罚细则另行规定;
6.5工艺纪律执行情况分析
6.5.1 技术部将每周工艺纪律执行情况和奖惩报总经理批准,并通报各单位。
6.5.1 技术部每月将本月工艺纪律执行情况进行汇总,并作出工艺纪律执行率的趋势图和提升建议,呈报报总经理;
相关文件
QP006记录控制程序A
QW0402技术文件和资料管理指导书A
QP008进货检验程序A
QP010产品标识和可追溯性管理程序A
QP014产品过程检验和试验程序A
QP015不合格品控制程序A-a 9.7
QP016设备管理程序A
QP017工艺装备管理程序A-a 06.10.17
QW0507工装管理指导书A
QP011监视和测量仪器控制程序A
QP018制造过程控制程序A
QW0502 5S管理指导书A
QP020采购管理程序-a
QP021搬运、储存、包装、防护管理程序A
QW0707内部培训管理指导书A
QW1001~QW1010 *** 安全操作指导书
相关表格
《工艺纪律检查表》
《工艺纪律检查报告》
附图:流程图
责任部门/人
流程图
输入/输出
技术部
技术部
各有关单位
技术部
(副)总经理
文控员
YES
NO
会议纪要
工艺纪律检查表
纠正预防措施活动表
工艺纪律检查报告
会议纪要
计划
实施检查
检查结果
采取纠正措施
记录存档
是否要采取纠错
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